你好! 可以用A4紙打印一份出來做賬的(或者用發票聯復印件做賬)
老師,我家一般納稅人開了一張普票,然后隨手一放不知道這張發票放哪了,發票那聯已經給客戶了,這種情況可不可以驗真發票打出來入賬啊,還是作廢重新開具啊
你好,周五的時候開了一張電子普票,但是因為信息開錯了需要重開,但是也沒有電子普票了,需要在電子稅務局申請領票,領票前要把電子普票正常填開的和已作廢的做一下驗舊才可以申請領新票,我不小心把開錯的那一張也驗舊了,然后還在開票uk上把這張開錯的發票紅沖了,紅沖過之后才發現我把這張開錯的發票給驗舊了,不知道該怎么辦了!有沒有補救辦法!
你好,周五的時候開了一張電子普票,但是因為信息開錯了需要重開,但是也沒有電子普票了,需要在電子稅務局申請領票,領票前要把電子普票正常填開的和已作廢的做一下驗舊才可以申請領新票,我不小心把開錯的那一張也驗舊了,然后還在開票uk上把這張開錯的發票紅沖了,紅沖過之后才發現我把這張開錯的發票給驗日了,不知道該怎么辦了!有沒有補救辦法!對賬上有什么影響嗎?我們是代賬公司,不知道會不會給客人帶來什么影響或損失
老師要是我開出去一張普票,然后客戶的原因他現在要作廢發票,但是作廢寄回來要我們這邊出郵費,我可以不要那張票了不,就是反正也作廢了,然后手里有一聯
老師對方5月份給我公司開的發票但是因為沒有抵扣進項稅然后永發票聯入賬了走的待認證進項稅額,9月份需要認證發票勾選時查沒有這張發票,對方把稅號打錯了,我讓對方沖紅發票(紙質版發票)然后重新開一張,這種情況對方是不是得把紅字發票給我,然后正確的藍字發票給我,我還用把開錯的那張發票給對方嗎,5月份已經入賬了
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
請使用微信掃一掃登錄
老師,加油費的票子做成本的話是不是只要是今年的10月份之前的都可以入賬
是的,可以的,你的理解很對
老師,我的收入是不是應該是增值稅發票上價稅合計的數啊
你好!收入是不含增值稅的