你好,很高興為你解答 計提的分錄不對 單位承擔個稅的計入營業外支出,但是由于另一家單位承擔了就要借其他應收款
個體戶公司生產經營所得稅分錄是這樣做嗎 計提 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交個人所得稅 繳納時 借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:庫存現金/銀行存款
建筑行業預繳個稅核定征收的,會計分錄借應交稅費~個人所得稅,貸銀行存款,計提是借所得稅費用,貸應交稅費~個人所得稅,對嗎,屬于單位性質承擔的,現在是這種情況,個人所得稅是對方公司承擔的,老板還要收取個人所得稅,工資表也提現了,這個會計分錄怎么做?
老師,建筑行業,異地預繳的企業所得稅和個人所得稅,在繳納時做借 應交稅費_應交個人所得稅 貸 現金 借 應交稅費-應交所得稅 貸 現金 因為我的習慣是每次分錄涉及計提的就直接計提了,那么這兩個分錄的計提分錄是不是 借 所得稅費用 貸 應交稅費_企業所得稅?? 個人所得稅的分錄怎么計提??
公司收到勞務發票,代扣代繳個人所得稅怎么計提?計提分錄怎么做? 你好這個是借應付賬款貸。銀行存款,應交稅費,應交個人所得稅。 然后交納的時候,借,應交稅費,應交個人所得稅,貸,銀行存款。
老師,個人所得稅是個人承擔的,由單位代扣代繳。 發工資時,做賬 借:應付職工薪酬—工資(應發數) 貸:銀行存款(實發數) 其他應收款—個人社保 應交稅費—應交個人所得稅 是不是還要有一筆分錄 借:應交稅費—應交個人所得稅 貸;銀行存款—員工的賬戶
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
你好,那工資表上也扣了工人個稅,會計分錄怎么填寫
借:管理費用?? ? ?貸:應付職工薪酬 ? ? ? ?應交稅費-應交個人所得稅 借:應交稅費-應交個人所得稅 ? 貸:其他應收款
如果是對方承擔個稅都給了公司,公司又收取工人的個稅相當于多出部分,怎么做
不可能多的 公司扣下的部分到最后要交給國家 然后從別的單位收回的時候 借:其他應收款 ? 貸:銀行存款
你好,我說的意思,一次性個稅交完,核定征收也給國家,問了國家公司收取工人個稅,他們不管了,現在公司多收的個稅怎么做分錄,難道要做營業外收入嗎
計入營業外收入即可
謝謝,一開始你說我計提是營業外支出,而其他人說,個人所得稅不能稅前扣除,只能記當期損益管理費用呢
你查看一下準則對于管理費用的規定