同學(xué)你好 對的 2.個人的是含在工資里計提的
個體戶公司生產(chǎn)經(jīng)營所得稅分錄是這樣做嗎 計提 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
老師,建筑行業(yè),異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅和個人所得稅,在繳納時做借 應(yīng)交稅費_應(yīng)交個人所得稅 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸 現(xiàn)金 因為我的習(xí)慣是每次分錄涉及計提的就直接計提了,那么這兩個分錄的計提分錄是不是 借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅?? 個人所得稅的分錄怎么計提??
老師好!老師,計提所得稅分錄: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納所得稅時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 以上分錄對嗎?老師,謝謝!
老師好!問計提及繳納企業(yè)所得稅分錄是這樣寫不? 計提時:借:所得稅費-當期所得稅費 貸:應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費--企業(yè) 所得稅 貸; 銀行存款
老師,計提企業(yè)所得稅的分錄是借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應(yīng)繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業(yè)所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上