這個不是用于簡易計稅上面吧,這個認證留底就可以這個
老師,你好,我想問一下目前我們公司有200多萬進項稅,每個月開出的票就是十幾萬,我來這個公司6個月了,外賬阿姨每個月都是按票做稅的,沒有做無票收入,請問這樣子做賬可以嘛
老師,我想問問公司出租房產目前是按5%的征收率開票的,不能抵扣進項,所以每個月都有大量的進項稅留下來,怎樣去解決這個問題?
老師我想問下開外經證的流程?還有申報的流程,另外就是企業所得稅,和個人所得稅是不是不能網上交?另外進項票是不是不能跨月抵扣?比如我這個月開的收入票銷項出去,下個月才能回來進項,下個月的進項是不是不能抵扣這個月的銷項
老師,請問我們公司是屬于零售公司,進項發票是一張開過來,但是銷售不是一個月就能消耗完的,那抵扣后是一張抵扣的,這樣就會產品留抵,但是我不想留抵,有什么辦法解決?
老師,我們公司去年成立的,目前業務不太多,每月開出發票金額也不大,每月大概幾萬塊,老板開進來一張60萬的進項,進項不能部分抵扣,那是不是未來幾個月都有留抵,不能交稅
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
5%的征收率是不能抵扣進項的呀,每個月的進項票都留了下來了,5%的征收率還得交增值稅,所以我才想問有什么辦法解決?
你可以放棄簡易計稅,按一般計稅就可以抵扣
放棄簡易計稅,按一般計稅這個要怎么操作?去稅局申請還是怎么操樣?
這個需要去稅局提交書面申請,我查是這樣,具體你問下你稅局,沒有看到說是可以網上放棄操作