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老師,我想問問公司出租房產(chǎn)目前是按5%的征收率開票的,不能抵扣進(jìn)項(xiàng),所以每個(gè)月都有大量的進(jìn)項(xiàng)稅留下來(lái),怎樣去解決這個(gè)問題?

2020-10-24 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-24 16:42

這個(gè)不是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅上面吧,這個(gè)認(rèn)證留底就可以這個(gè)

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快賬用戶9907 追問 2020-10-24 16:44

5%的征收率是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的呀,每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票都留了下來(lái)了,5%的征收率還得交增值稅,所以我才想問有什么辦法解決?

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齊紅老師 解答 2020-10-24 16:45

你可以放棄簡(jiǎn)易計(jì)稅,按一般計(jì)稅就可以抵扣

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快賬用戶9907 追問 2020-10-24 16:47

放棄簡(jiǎn)易計(jì)稅,按一般計(jì)稅這個(gè)要怎么操作?去稅局申請(qǐng)還是怎么操樣?

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齊紅老師 解答 2020-10-24 17:01

這個(gè)需要去稅局提交書面申請(qǐng),我查是這樣,具體你問下你稅局,沒有看到說(shuō)是可以網(wǎng)上放棄操作

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這個(gè)不是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅上面吧,這個(gè)認(rèn)證留底就可以這個(gè)
2020-10-24
你好!是的。就是這樣了。
2023-06-26
1.關(guān)于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抵扣問題:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抵扣應(yīng)遵循稅法規(guī)定的相關(guān)性和合理性原則。如果這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(如房租水電費(fèi))與該異地項(xiàng)目無(wú)關(guān),確實(shí)不應(yīng)該將其用于該項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)抵扣,你的理解是正確的。一般來(lái)說(shuō),只有與該應(yīng)稅項(xiàng)目直接相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額才可以抵扣。 2.關(guān)于異地預(yù)繳和本地交稅的處理:對(duì)于異地建筑項(xiàng)目,通常需要先在異地預(yù)繳稅款。一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照 2%的預(yù)征率在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款。預(yù)繳后,剩余部分的稅款在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)繳納。在本地申報(bào)繳納時(shí),應(yīng)將異地預(yù)繳的稅款進(jìn)行扣除。你所說(shuō)的異地預(yù)繳 2%后,7%在本地交稅的方式,如果符合稅法規(guī)定的計(jì)算方法和納稅申報(bào)程序,原則上是可行的。
2024-08-14
你好 無(wú)票收入是也得報(bào)稅的。 不做賬到時(shí)會(huì)有偷漏稅風(fēng)險(xiǎn)的
2020-09-23
同學(xué)你好 現(xiàn)在都是電子稅局里面直接開外經(jīng)證的 2.登錄電子稅務(wù)局(網(wǎng)址:http://www.etax-gd.gov.cn/),點(diǎn)擊右上角登錄,輸入用戶名、密碼及驗(yàn)證碼,進(jìn)入系統(tǒng)。點(diǎn)擊【申報(bào)繳款】-【其他申報(bào)】,如需修改申報(bào)月份可點(diǎn)擊【申報(bào)月份】選擇申報(bào)月份,選擇【增值稅預(yù)繳稅款表】,點(diǎn)擊【填寫申報(bào)表】進(jìn)入“填寫申報(bào)表”引導(dǎo)頁(yè)面。如需重新選擇主管稅務(wù)機(jī)關(guān),請(qǐng)關(guān)閉當(dāng)前提示框,在界面右上角【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)選擇】功能模塊進(jìn)行切換,點(diǎn)擊確定即可。確認(rèn)預(yù)繳申報(bào)的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)無(wú)誤后同,請(qǐng)選擇“建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳申報(bào)”。填寫并提交了《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料后,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)您提交的《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料進(jìn)行審核,請(qǐng)?jiān)凇旧陥?bào)查詢及打印】模塊及時(shí)查詢?cè)撌马?xiàng)辦理進(jìn)度,可能會(huì)出現(xiàn)審核不通過的情況,請(qǐng)及時(shí)留意。在【申報(bào)查詢及打印】界面查詢提交結(jié)果,對(duì)于“已提交未審核”的申報(bào)狀態(tài),需等待稅務(wù)機(jī)關(guān)復(fù)核以后,即當(dāng)申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”時(shí),表示增值稅預(yù)繳申報(bào)成功。下一步可點(diǎn)擊【清繳稅款】繳納稅款。對(duì)于申報(bào)狀態(tài)為“審核不通過”的,可點(diǎn)擊“詳情”查看詳細(xì)信息,并按規(guī)定重新正確填報(bào)。清繳稅款。請(qǐng)注意,當(dāng)前登陸的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)與本次進(jìn)行增值稅預(yù)繳申報(bào)的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)一致時(shí),【清繳稅款】模塊才可帶出相應(yīng)的應(yīng)稅記錄,選中需繳款的信息,點(diǎn)擊立即繳款,并完成繳款。
2020-10-27
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