這個(gè)不是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅上面吧,這個(gè)認(rèn)證留底就可以這個(gè)
老師,你好,我想問一下目前我們公司有200多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,每個(gè)月開出的票就是十幾萬(wàn),我來(lái)這個(gè)公司6個(gè)月了,外賬阿姨每個(gè)月都是按票做稅的,沒有做無(wú)票收入,請(qǐng)問這樣子做賬可以嘛
老師,我想問問公司出租房產(chǎn)目前是按5%的征收率開票的,不能抵扣進(jìn)項(xiàng),所以每個(gè)月都有大量的進(jìn)項(xiàng)稅留下來(lái),怎樣去解決這個(gè)問題?
老師我想問下開外經(jīng)證的流程?還有申報(bào)的流程,另外就是企業(yè)所得稅,和個(gè)人所得稅是不是不能網(wǎng)上交?另外進(jìn)項(xiàng)票是不是不能跨月抵扣?比如我這個(gè)月開的收入票銷項(xiàng)出去,下個(gè)月才能回來(lái)進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)是不是不能抵扣這個(gè)月的銷項(xiàng)
老師,請(qǐng)問我們公司是屬于零售公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是一張開過來(lái),但是銷售不是一個(gè)月就能消耗完的,那抵扣后是一張抵扣的,這樣就會(huì)產(chǎn)品留抵,但是我不想留抵,有什么辦法解決?
老師,我們公司去年成立的,目前業(yè)務(wù)不太多,每月開出發(fā)票金額也不大,每月大概幾萬(wàn)塊,老板開進(jìn)來(lái)一張60萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)不能部分抵扣,那是不是未來(lái)幾個(gè)月都有留抵,不能交稅
老師好,總分公司之間借款期限稅務(wù)局有要求嗎,可以長(zhǎng)期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費(fèi)用,但是發(fā)票暫時(shí)沒有回來(lái)。會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款,等發(fā)票回來(lái)的時(shí)候借:費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,今天在會(huì)計(jì)聊天的時(shí)候,他們提到‘特殊性稅務(wù)處理’這個(gè)詞。想了解一下這個(gè)是什么,什么情況下要去做這個(gè),做這個(gè)對(duì)企業(yè)有什么影響。第一次聽說(shuō)這個(gè)所以想了解一下。
老師 我想請(qǐng)教下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤(rùn)表上的研發(fā)費(fèi)用金額 還是等于加計(jì)扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長(zhǎng)期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購(gòu)貨物的商家4月份把開了專票給我們,但是合同還沒有弄好,這個(gè)專票我要怎么處理?賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理?對(duì)應(yīng)的收入合同和發(fā)票也還沒開出來(lái)
老師好,藥品有生蟲,去年做了庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)損,分錄借:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬(wàn),貸:庫(kù)存商品10萬(wàn),然后借:營(yíng)業(yè)外支出10萬(wàn),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬(wàn),現(xiàn)在想恢復(fù),低價(jià)銷售怎么做分錄,是借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬(wàn),貸:庫(kù)存商品-10萬(wàn),然后借:以前年度損益調(diào)整-10萬(wàn),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬(wàn)嗎
財(cái)政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務(wù)費(fèi),再把延保服務(wù)費(fèi)付給廠家。然后廠家再給我們返點(diǎn)。應(yīng)該怎么做賬?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)這節(jié),講到付款時(shí)間超過正常信用條件分期支付時(shí)會(huì)有未確認(rèn)的融資費(fèi)用,在攤銷未確認(rèn)融資費(fèi)用時(shí)有時(shí)候計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用有時(shí)候說(shuō)會(huì)計(jì)入資本化,請(qǐng)問怎么區(qū)分計(jì)入這兩種的娜一種呢,如果計(jì)入資本化,能計(jì)入哪個(gè)科目呢麻煩老師解答下這兩個(gè)疑問
5%的征收率是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的呀,每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票都留了下來(lái)了,5%的征收率還得交增值稅,所以我才想問有什么辦法解決?
你可以放棄簡(jiǎn)易計(jì)稅,按一般計(jì)稅就可以抵扣
放棄簡(jiǎn)易計(jì)稅,按一般計(jì)稅這個(gè)要怎么操作?去稅局申請(qǐng)還是怎么操樣?
這個(gè)需要去稅局提交書面申請(qǐng),我查是這樣,具體你問下你稅局,沒有看到說(shuō)是可以網(wǎng)上放棄操作