你好,鏟車(chē)和攪拌機(jī)是做固定資產(chǎn)核算的 如果是一般納稅人單位,取得專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是看有抵扣的?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,銀行等金融機(jī)構(gòu)哪些費(fèi)用可以開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,哪些是開(kāi)普票?開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額都可以抵扣嗎?
老師您好:請(qǐng)問(wèn)鏟車(chē)和攪拌機(jī)是可以做固定資產(chǎn)的吧!開(kāi)出來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的對(duì)嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)入一輛小車(chē)做為固定資產(chǎn),收到的增值稅專(zhuān)票可以低扣進(jìn)項(xiàng)嗎
您好!由個(gè)體司機(jī)出資購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛掛靠在物流公司,車(chē)輛增值稅專(zhuān)用發(fā)票是開(kāi)給被掛靠物流公司的,請(qǐng)問(wèn):被掛靠的物流公司可以用作進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣和作為固定資產(chǎn)入賬嗎?謝謝!
老師你好,請(qǐng)問(wèn)取得加油增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?企業(yè)固定資產(chǎn)沒(méi)有汽車(chē)
公辦幼兒園可以和員工簽署私車(chē)公用協(xié)議,沒(méi)有租金只報(bào)銷(xiāo)油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
公司是一般納稅人可以抵扣的對(duì)吧
你好,是的,是這樣的 如果是一般納稅人單位,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)取得專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是看有抵扣的?
你好,是的,是這樣的 如果是一般納稅人單位,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)取得專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以(抱歉,之前打錯(cuò)字了)抵扣的?
您好老師:我公司是一般納稅人生產(chǎn)水泥管,銷(xiāo)售15000元,取得進(jìn)項(xiàng)稅額1650元,但我做成本時(shí),成本是不是要按這個(gè)抵扣稅額來(lái)做成本呢?
你好,成本按購(gòu)進(jìn)的不含增值稅金額計(jì)入
按稅負(fù)2%計(jì)算,取得的進(jìn)項(xiàng)稅額是1650元
你好,是針對(duì)上面的回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎?
對(duì),申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額是1650元,我做成本時(shí)成本是不是也要按這個(gè)抵扣稅額來(lái)做呢?
你好,是的。 借:原材料??, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1650,? ?貸:應(yīng)付賬款等科目
也就是我銷(xiāo)售15000元,成本是12692.30元,進(jìn)項(xiàng)稅額1650元。成本一定是要按我抵扣的稅額來(lái)做成本嗎?還是不用按抵扣稅來(lái)做成本呢?有點(diǎn)不明白
你好,成本=銷(xiāo)售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本 與抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,沒(méi)有必然關(guān)系的?
意思就是成本與抵扣稅額沒(méi)有關(guān)系對(duì)吧,那我申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額入賬時(shí)就按原材料來(lái)入賬,成本就是按實(shí)際成本多少入賬就是多少對(duì)吧
你好,是的,是這樣的?
申報(bào)和入賬要對(duì)得上,本月申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1650元我入賬,借:原材料12692.30 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額1650 貸:銀行存款14342.30這樣做對(duì)嗎?
你好,是的,是這樣處理的?
明白了,謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝