你好 1.? ? ?你們實際業(yè)務是什么 2.? 看你實際業(yè)務是什么 。才好判斷科目入錯了沒有? ?
1、奶茶店,開票內(nèi)容是餐飲服務。入賬的話是主營業(yè)務收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。還是其他業(yè)務收入,沒有成本啊?2、19年12月到-6月做賬的都是主營業(yè)務收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。這個還能改成其他業(yè)務收入嗎,因為成本少,小規(guī)模企業(yè)
老師,因為開出去的票都是主營業(yè)務收入,沒有其他業(yè)務收入,這個開進來的票本來是應該算其他業(yè)務成本的可以歸類在主營業(yè)務成本里嗎?
企業(yè)賣以前的廢品計入什么科目 其他業(yè)務收入還是營業(yè)外收入 廢品沒有成本這個計入其他業(yè)務收入就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了
本月沒有開出去的收入發(fā)票,那生產(chǎn)成本還需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎?還是等有收入再結(jié)轉(zhuǎn)呢
大型餐飲店,11月和12月是裝修期和培訓員工期,這兩個月的員工工資可以計入勞務成本,等2024年1月開業(yè)有收入了,再在2024年1月結(jié)轉(zhuǎn)勞務成本到主營業(yè)務成本嗎?因為跨年了。
權(quán)責發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數(shù)-應收賬款借方數(shù)+預收賬款貸方數(shù)-預收賬款借方數(shù) 應收票據(jù)科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預付賬款借方數(shù)-預付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
實際是加盟商制作奶茶,售賣。自己采購原材料,但是很多原材料沒有發(fā)票。
發(fā)票內(nèi)容是:餐飲服務*餐飲服務。目前稅率是1。是改成開票內(nèi)容,還是改入賬模式
你好 餐飲服務現(xiàn)在是免增值稅的哦 。? ? ?
我知道,我們是小微,一個月不到10萬。就是不知道以后還要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本。現(xiàn)在能改嗎,沖賬嗎
而且開票稅率是1%,按發(fā)票走的話,我前期是不是做錯賬了
你好? ? ?可以修改的 。 你已經(jīng)按1%開票了就得按1%先入賬 。后面紅沖了發(fā)票在開免稅的? 就不需要繳納增值稅? ?
收入做其他業(yè)務收入嗎,把主營業(yè)務收入沖掉。成本轉(zhuǎn)費用?電子平臺稅務報表怎么修改啊。之前在銷售商品那填數(shù)了
你好? ? 你要看這個業(yè)務是不是你營業(yè)執(zhí)照上面的主營業(yè)務 。 是的話做主營業(yè)務收入。 不是的話做其他業(yè)務收入。 之前做錯 就去改。 報表這些和申報表都要改。? ??
老師麻煩看下吧,謝謝
你好? ?你紅沖是啥意思?? 你現(xiàn)在到底是賬務處理沒對 還是申報表沒對 ? 我看你上面問的問題 你也沒有說清楚具體業(yè)務是什么? ?? 你說的是開的餐飲服務 又說是開的1%稅率 。? 你是小規(guī)模還是一般納稅人 ?? ?餐飲服務又是免增值稅的。? 那你到底會不會改發(fā)票 稅率 重新開票的 ?? ??
開票是服務費。做賬是按貨物及勞務做的。做賬和保稅都是按銷售貨物來的。開票是服務費。我現(xiàn)在不知道哪個錯了
你知道你實際業(yè)務是什么就好判斷了?你先給我說下開這個發(fā)票具體是什么業(yè)務?是銷售貨物還是提供服務?重點看你實際業(yè)務!你拋開你開票的情況和做賬情況!回到業(yè)務本身是什么業(yè)務才好判斷。
顧客購買奶茶,就開發(fā)票了,去年12月稅率3%。今年是1%
你好? 那你們發(fā)票大類是開錯了? 是開票 按銷售軟飲料來開票的。奶茶屬于軟飲料的 。? ? 你發(fā)票開錯了。你報稅和做賬不用改。 你把你發(fā)票大類重新改下就行了。??
謝謝老師,那前期開完的發(fā)票需要跟稅務局說明嗎
你好? ?你做紅沖處理即可。 你是普票直接紅沖處理 。? 不用稅務局說明 。 你只是發(fā)票開票錯誤了。? ??
前期二百多份,而且已經(jīng)給顧客了
你好 這么多嗎 ?? ? 要去稅局那邊說明下情況了。 我怕你紅沖會有問題 。? ?