你好 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
老師,我們公司員工向其他公司買(mǎi)的輔材,幾十塊錢(qián),他自己付掉了,現(xiàn)在拿來(lái)公司報(bào)賬,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呀?借:庫(kù)存商品貸:其他應(yīng)付款嗎?然后支付的時(shí)候:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)我自己用現(xiàn)金35元墊付存入公司賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)支票 這個(gè)分錄怎么做 現(xiàn)在賬上還掛著其他應(yīng)付款
老師好!我剛接手一家小微企業(yè)的賬,發(fā)現(xiàn)賬上出現(xiàn)公司借法人的錢(qián)墊付備用金,列入其他應(yīng)收款科目,而法人支付其他費(fèi)用未取得發(fā)票時(shí),列入其他應(yīng)付款科目,請(qǐng)問(wèn)有必要這樣分兩個(gè)科目做分錄嗎?
你好,老師,3月支付某公司購(gòu)買(mǎi)模具配件款1045元,未開(kāi)發(fā)票,我記 借:其他應(yīng)付款- 1045 10月份支付購(gòu)買(mǎi)模具入改裝費(fèi)41000元,未開(kāi)發(fā)票,我記:其他應(yīng)付-41000 現(xiàn)在這個(gè)客戶(hù)不開(kāi)發(fā)票給我們,我要這么掛著賬嗎?還是要沖平呢?如果沖平,要怎么做呢
老師,之前老板買(mǎi)的辦公用品墊付的錢(qián)我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷(xiāo)是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會(huì)做分錄了。如果用其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?
老師咨詢(xún)一下,營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍是供應(yīng)鏈服務(wù),那水果,醬油,日用百貨,可以開(kāi)嗎?農(nóng)產(chǎn)品公司
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)收入和成本包不包括其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本?
老師在實(shí)操包里操作時(shí),要刷新頁(yè)面,切換頁(yè)面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結(jié)的紅字發(fā)票事項(xiàng)是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購(gòu)超400萬(wàn)今年沒(méi)招標(biāo),財(cái)政讓政府采購(gòu)怎么辦
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財(cái)報(bào)如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)在 23 年 12 月份的時(shí)候開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,然后在 24 年 1 月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)開(kāi)具錯(cuò)誤,在 1 月份的時(shí)候開(kāi)具了紅沖發(fā)票,然后又重新開(kāi)具了一張正確的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個(gè)人所得稅嗎?個(gè)人所得稅應(yīng)該如何處理才是正確的還是應(yīng)該 24 年 1 月份個(gè)人所得稅零申報(bào)呢?
開(kāi)具數(shù)電發(fā)票那些業(yè)務(wù)類(lèi)型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請(qǐng)問(wèn)老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒(méi)有計(jì)提2024年11月 12月份工資,也沒(méi)有發(fā)放,也沒(méi)有計(jì)提2024年度11份,12月份社保費(fèi),但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒(méi)有計(jì)提過(guò))發(fā)放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調(diào)整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實(shí)際發(fā)生額填上什么數(shù),要填2024年賬面+2025年發(fā)放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽(yáng)劉納稅調(diào)減了是嗎?
個(gè)人存入公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—個(gè)人 購(gòu)之票: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 那么問(wèn)一下 個(gè)人怎么沖 但是單據(jù)也就是相同單據(jù) 現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn) 還可以用之前存款和購(gòu)發(fā)票的單據(jù)作為附件報(bào)賬嗎?分錄可以做: 借:其他應(yīng)付款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 老師,我是這樣做的,您看對(duì)不對(duì)
對(duì)的,你的理解是正確的??
借:其他應(yīng)付款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
企業(yè)給你付款 借:其他應(yīng)付款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金