數(shù)量能對起來就可以
老師,麻煩問下,我們公司是物業(yè)公司買材料按實際價格我先做了庫存商品,但公司不讓庫管知道實際價格讓他隨便編寫的,而且有些東西買回來未入庫直接用了,有些入了庫現(xiàn)在庫房這邊就挺亂的,和我這邊就對不上賬,像這種怎么處理這種亂賬?
老師,我們公司是中藥材加工企業(yè),是一家新企業(yè),月中生產(chǎn)了20個品種,一般我是月底扎賬,歸集所有的制造費用,直接人工,再進行分配,算出成本,然后讓庫管入庫填寫成本價格,開票室才能打出來銷售票,這些品種進行銷售,現(xiàn)在有幾家企業(yè)需要我們月中生產(chǎn)的這幾個品種,可是成本價還沒有算出來,入不了庫,能不能有什么方法,先核算出大概成本入庫,真實的成本算出來后怎么進行賬務(wù)處理?
我的應(yīng)付賬款比較多,這個應(yīng)付賬款,就是我去我們商城買產(chǎn)品,差不多一兩個月讓公司開一次發(fā)票給我,當(dāng)時代理會計把這些賬作為應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來,用庫存現(xiàn)金的方式,來付這個應(yīng)付賬款,分錄要不要寫應(yīng)交稅費?需要票據(jù)什么的嗎?我問這邊的會計老師,她說要把我實際付出的憑證打出來,但是我實際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點多,不方便每一筆做,而且賬上的應(yīng)付賬款都有對應(yīng)金額發(fā)票的,公司給我開的發(fā)票,也是打了折的,和我實際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應(yīng)付賬款,貸庫存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
我公司是做研發(fā)的,產(chǎn)品都是定制化的,像投入的耗材都進了研發(fā)費用直接投入里面,然后再把產(chǎn)品賣出去,就不像生產(chǎn)企業(yè)有領(lǐng)料,有在產(chǎn)品,產(chǎn)品入庫,產(chǎn)品出庫這些步驟,賬面上就不會顯示有在產(chǎn)品和庫存商品。實際上是有的,在產(chǎn)品的成本一般就是材料+人工,人工是怎么攤進去的?另,在我的理解里面研發(fā)費用是一種消耗,要么費用化,要么資本化,資本化就成了無形資產(chǎn),這是類似形成一種技術(shù)了嗎?那實際我研發(fā)出來的產(chǎn)品也是產(chǎn)品,那怎么區(qū)分研發(fā)階段呢,最終就是形成產(chǎn)品賣出去了。如果按生產(chǎn)企業(yè)做賬,似乎又不存在研發(fā)費用了,像這種情況賬務(wù)處理怎么樣是正確的呢?
老師請問一下,就是生產(chǎn)型企業(yè),銀行對賬單6月份購進原材料兩萬多,然后有加工費兩萬多,而這個月實際開票6000,那么請問原材料領(lǐng)料和直接人工產(chǎn)成品怎么來做來,我剛接手過來,公司提供不料入庫出庫領(lǐng)料單這些,就讓我根據(jù)銀行回單來做,我看之前的會計就是每個月把材料領(lǐng)完,但是一看庫存又是零,遇到這樣我該如何處理呀
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關(guān)系嗎?
公司走稅務(wù)注銷流程,對我們得存貨和固定資產(chǎn)出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關(guān)明細表,以及成本明細,我們?nèi)绾螒?yīng)付稅務(wù)局的要求
你好,小規(guī)模勞務(wù)公司,開3個點專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務(wù)的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,勞務(wù)都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個就是我們的成本,我安勞務(wù)進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復(fù)審年度,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬研發(fā)占比5%,填報中根據(jù)文件規(guī)定高新技術(shù)企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個會計年度(實際經(jīng)營期不滿三年的按實際經(jīng)營時間計算)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數(shù)據(jù)是否準確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發(fā)工資取現(xiàn)金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經(jīng)營無關(guān)。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業(yè)會計準則下做的賬以前年度發(fā)的費用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計入當(dāng)期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領(lǐng)導(dǎo)說下,讓他再看看決定?
問題是對不上,金額 數(shù)量都對不上
盤點下 重新盤點的