你好,截止到第四季度沒有盈利就不用
老師好,這個(gè)所得稅延期繳納 有點(diǎn)不太明白。假如 3季度 所得稅是 1萬 4季度的所得稅是8000 。按照之前沒有延緩 我3季度已經(jīng)交了1萬,4季度就不用交了 可能還要退稅的。 關(guān)鍵現(xiàn)在都是延期繳納了,3季度又沒交 那我總共要交的所得稅到底是多少?
請(qǐng)問現(xiàn)在企業(yè)所得稅不是可以延緩繳納嗎,公司第2和第3季度都有要交的所得稅,那12月份收到好多成本票可以沖平之前盈利的,那還要交企業(yè)所得稅嗎
老師你好,我公司是小型微利企業(yè),2020年第二季度應(yīng)交所得稅3萬,三、四季度各虧損1萬,當(dāng)時(shí)申報(bào)系統(tǒng)默認(rèn)延緩至2021首個(gè)申報(bào)期一并繳納,今天申報(bào)所得稅時(shí),之前應(yīng)繳納稅款沒有帶出來,欠稅信息里也沒有這筆稅款,是什么情況呢
老師您好,我們小規(guī)模公司,2020年第2、3季度都產(chǎn)生了企業(yè)所得稅,然后當(dāng)時(shí)交的時(shí)候跳出來的可以延緩交稅,也就是21年1月交,但是我現(xiàn)在教的時(shí)候之前2、3季度的數(shù)字沒出來,因?yàn)槲覀兊谒募径葲]有收入,就光只有成本。這個(gè)該怎么交呢
老師我想問一下我3季度的年累積收入43萬左右,所得稅交了1萬多點(diǎn),4季度的時(shí)候沒有收入,但是費(fèi)用有50萬,這個(gè)嗎4季度和明年匯算清繳的時(shí)候是去退稅還是留著以后去虧損彌補(bǔ)啊
老師,這個(gè)月補(bǔ)了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報(bào)表,交了增值稅,賬上是這個(gè)月借:應(yīng)收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,還需要調(diào)整其他報(bào)表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個(gè)網(wǎng)站
老師,我是一般納稅人,我公司開的普票,做賬時(shí)應(yīng)該當(dāng)做成本嗎
1.資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)兩個(gè)是不是一個(gè)意思? 2.資金是啥意思是不是就銀行存款?
老師,請(qǐng)問下會(huì)計(jì)學(xué)堂的無憂班,聽中級(jí)課程是聽直播課,還是聽錄播課呢?
老師這個(gè)數(shù)怎么算的?我算的對(duì)吧
同一筆款,轉(zhuǎn)款后因?yàn)橘~戶有誤被退還,次日又重新支付的,如何做賬?是否只留一份原始憑證即可,還需要復(fù)印多份做賬嗎
老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢怎么做賬?涉及到交稅嗎?老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢怎么做賬?需要交稅嗎?
四季度 盈利了 啊 算出來的所得稅 就是8000元
那你第四季度應(yīng)該是延緩8000,然后實(shí)際繳納8000就可以。
三季度的 1萬 不用管了嗎? 不是 三季度 的1萬減去四季度的8千 交2000
是的 按最后的繳納的
哦 明白了 比如全部延期繳納 二季度應(yīng)交所得稅 5萬 三季度 1萬 四季度 8000 那么到明年實(shí)際繳納的時(shí)候 就只要交所得稅 8000 就行了 對(duì)吧
你好是的,可以這么理解的。