融資租賃的話,是在簽訂合同的時候交確認為資產和長期應付款,后面取得發票只是作為原始憑證處理,不再做賬務處理。
公司2019就有融資租賃一個設備,但是2020年5月才建賬,然后現在每個月都能收到一張設備租賃的發票,請問怎么入賬
我公司以租代買的形式購入設備,前期每月支付6萬元租金,每月收到租賃費發票,一年以后轉為融資租賃,也是每月支付租金收到租賃費發票,融資租賃兩年期滿后,設備就屬于我們公司了,但是從頭到位收到的都是租賃費發票,沒有固定資產發票,我們公司應該怎么做賬
公司以前融資租賃了兩臺設備,到現在還沒有結清設備款,每個月都要支付款款給他,我現在開始建賬,每月的款怎么怎么入賬呢?
老師您好,設備租賃,首先出租方和承租方有協議,由承租方跟融資租賃公司(第三方)簽訂合同,融資租賃公司提供設備,設備在承租方名下,出租方支付設備首付款給承租方讓承租方買設備,每月出租方再將設備按揭款是給承租方讓其還按揭,然后承租方每月給出租方支付租賃款,最后再讓出租方給其開租賃發票。請問老師,這屬于融資租賃嗎?設備并不在出租方名下,出租方每月收到的款能給開租賃發票嗎?
請問老師實際業務里融資租賃設備是怎么操作的,我單位融資租賃一個設備,每個月定期給第三方融資公司付利息,利息能給開專票,但是好像就不能給開設備發票了,如果讓廠家給開設備發票,融資的利息發票就不能給開,請問現在市面上融資租賃業務都是怎么操作的呢
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
那我這個設備沒有入賬,現在這么入賬
現在把它補入賬處理,就相當于之前也做掉了,現在補起來。
怎么補呢
這個分錄補進去就可以了,就重新做一筆賬。
怎么做分錄呢
借,固定資產 未確認融資費用 貸,銀行存款 長期應付款
這個固定資產應該是2019年9月就錄進去的,那現在錄進去,應該按固定資產原值還是怎么,還有折舊呢
原值錄進去,然后你再補提折舊呀,正常的折舊,你現在分錄補上來就可以了
那之前的沒有發票怎么辦,現在就收到一個租賃合同,和承租方開來的發票,就是每月還款的金額
我現在就收到這個租賃合同,另外還有這張發票,是承租方開過來的,我現在是第11期分期付款,那怎么做分錄,怎么錄
發票你就作為這個附件處理就可以了的呀。
你只需要把你之前沒有做的分錄全部補進來呀。
借,長期應付款 貸,銀行存款 借,財務費用 貸,未確認融資費用
麻煩幫我寫一下會計分錄帶數據的,感謝老師
我現在已經付過首付款和11期的費用了,不知道怎么寫分錄,具體金額搞不明白
你支付多少,長期應付款就是多少 后面 財務費用這個分錄,根據你每期分攤的金額處理 你要根據你自己合同計算
固定資產入賬我是按購買方買價246000入賬還是自己支付的首付款入賬呢
買價,不是首付的,同學