你好,庫(kù)存商品可以直接轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師你好,我是進(jìn)充電樁時(shí) 進(jìn)的庫(kù)存商品, 等到小區(qū)安裝時(shí)再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn)貸:庫(kù)存商品,因?yàn)闀?shū)本上沒(méi)有這樣的會(huì)計(jì)分錄,這會(huì)計(jì)分錄,是我根據(jù)單位實(shí)際情況做的,庫(kù)存商品可以直接轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?
老師中午好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:我當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣,因?yàn)閹?kù)存多進(jìn)項(xiàng)也就多出來(lái)很多,我所有商品入庫(kù)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是,借記庫(kù)存商品和應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后每月實(shí)際認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,借記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,,,,月末資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),就是我進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣的,我這樣步驟對(duì)嗎
老師好 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,還是我昨天問(wèn)老師的問(wèn)題,我公司把應(yīng)該入庫(kù)存商品的車(chē)輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無(wú)票收入,開(kāi)出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來(lái)覺(jué)著無(wú)法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫(kù)存商品,600萬(wàn),貸固定資產(chǎn)600萬(wàn),可是做無(wú)票收入時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣(mài)出去,可是我沒(méi)這個(gè)業(yè)務(wù),只做無(wú)票收入,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里???說(shuō)白了 稅局要求我開(kāi)票把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再開(kāi)票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來(lái)就沒(méi)有這些車(chē)了,又要走下存貨,再開(kāi)票開(kāi)出去,這情況不知通過(guò)什么分錄走平,貸方走銷(xiāo)售和稅金,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對(duì)成本的核算不是很精準(zhǔn),每個(gè)月成本就是按倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的,現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫(kù)存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)庫(kù)存商品金額與我盤(pán)點(diǎn)表庫(kù)存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺(tái)機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬(wàn)。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對(duì)成本的核算不是很精準(zhǔn),每個(gè)月成本就是按倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的,現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫(kù)存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)庫(kù)存商品金額與我盤(pán)點(diǎn)表庫(kù)存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺(tái)機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬(wàn)。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下比如社保一月1200,公司全部承擔(dān),發(fā)到手4000元,申報(bào)個(gè)稅那工資薪金收入一欄填多少?
老師,單位名下的一輛電動(dòng)汽車(chē)買(mǎi)價(jià)是10萬(wàn),已經(jīng)計(jì)提折舊6000元,賣(mài)給個(gè)人了,不含稅金額是3萬(wàn)元,稅額是0元。像這種情況的話,涉及的分錄是咋寫(xiě)呢。后續(xù)會(huì)涉及到哪些稅務(wù)處理呢
工地上的挖掘機(jī)加油費(fèi)記到哪個(gè)科目?
月底的最后一天建議開(kāi)發(fā)票嗎
老師,客戶用他們公司員工的個(gè)人卡向我公司對(duì)公賬戶匯貨款22萬(wàn)元,出了個(gè)代付款證明,蓋的他們公司的章,按的手印該員工簽名,還有身份證,但是代付款證明只有掃描件,原件不愿意給郵寄,能入賬嗎?私轉(zhuǎn)公22萬(wàn)這么大錢(qián)有金額限制嗎?
老師公司支付臨時(shí)工的工資,能法人先支付然后走報(bào)銷(xiāo)嗎?
月底最后一天可以開(kāi)發(fā)票嗎
收到這樣的發(fā)票能用嗎
老師,我們是建筑公司,項(xiàng)目上面發(fā)生的食堂生活費(fèi),繳納的合同履約保函費(fèi)用計(jì)入什么科目啊
您好,好的,上面2分錄寫(xiě)在2025年4月里,24年利潤(rùn)表管理費(fèi)用減少43000,負(fù)債表的其他應(yīng)付款減少43000,未分配利潤(rùn)增加43000, 老師您這個(gè)是24年賬不動(dòng),我想修改24年的賬,我上午把24年財(cái)報(bào)和季報(bào)已經(jīng)修改了,左右都是修改,想把24年分錄重新調(diào)整下,修改24年財(cái)報(bào)和季報(bào),老師您在受累幫我調(diào)整下24年賬上的分錄