你好,今天可以報稅的,可以做到10月份里
剛成立的公司,8月份成立,物業費8月份都沒有計提,今天問領導才知道他個人已經繳納了,沒開發票,這個9月份該怎么做賬?補提8月份的費用?怎么做分錄
老師,有一張房租發票9月份已經入賬了,做了當期費用,10月份發現發票開票錯誤,可以讓對方做廢重開嗎?需要補9月份第三季度的企業所得稅嗎?該怎么處理?
請問今天可以報稅?9月份已經結賬了,發現還有發票沒有做賬,做到10月份里,摘要怎么寫,要寫補記9月份這幾個字嗎
鄒老師,您好,我是9月15日拿到營業執照,10月10日稅務登記為小規模納稅人季度報稅, 現在10月31日了,10月我沒有上報,那我如果9月計提工資的話,那9月份就會產生費用,10月份就應該要季報和上報個稅嗎?如果要做工資的話可以補報嗎?會不會罰款, 因為我10月沒有上報,但我9月份有費用,那我9月份工資可以是0嗎?有費用但9月工資為0合法嗎?假設為0工資10月份還需要上報個稅嗎?我想9月工資為0.然后可以把9月的費用在10月份入賬嗎?我10月沒有申報會不會有風險,那我應該怎么補救?謝謝老師
老師,我相信問下就是9月份有筆費用支出錢付出了,對方還沒有開發票,然后9月份已經做了賬,發票10月份才收到的,這個是不是要把九月份的沖紅然后再從新開具一張正確發票
關于資產清查審計和評估的注意事項,和要的
老師 我們是銷售二手車的公司 現在客戶融資款打入我司賬戶(因為我司在中間作為擔保方,其款項必須打入我司賬戶),然后將其款項轉入車輛的銷售方平賬。 請問融資款打入我公司賬戶 我們應該怎么做分錄呢
老師本來應收賬款是1但是會計記賬成了1.1多記了0.1第二年發現應收賬款多記0.1現在怎么做賬
我們有個客戶是個人客戶,她要求我們開發票開成專票,抬頭是她個人,請問這個可以嗎
老師,政府會計零余額購買固定資產的分錄如何處理
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
一個公司開票是規定開多少額度嗎
郭老師,問一下,我企業所得稅匯算清繳的職工薪酬,帳套里的貸方金額在匯算的時候調增后,是不是要把帳里的貸方金額也要做以前年度損益
老師請問制衣廠現在是小規模納稅人,想改變成一般納稅人,需要另外建賬,還是就原來的賬接著做
老師,您好!個人出租住房給公司作為員工住宿用,公司需要交印花稅嗎?