你好,分度是在九月份做的,因為是在九月份報廢的,然后再用友軟件里面要做減少
老師:我從長期待攤費用轉出做固定資產,是不是攤費了多少個月當折舊,借:固定資產原值,貸:累計折舊已攤銷的月合計,貸:長期待攤費用剩余價值,錄固定資產資時要把已經攤銷的錄到已使用期間數,累計折舊也要填累計月份合計數嗎?
老師,汽車9月報廢,已經提完折舊。那我是要在9月份做借:累計折舊 貸:固定資產 還是10月份做這筆分錄呢?還要在用友軟件做減少嗎?
老師 我們8月份賣固定資產(折舊還沒提完),對方也把錢打給我們了,但是我們還沒開票,等到10月份再開票 那9月份做賬的一整套分錄要怎么做呢
你好,老師,請問下,我當時系統是9月份賬沒做賬,9月份計提折舊后,就把固定資產折舊清單打印出來,后打折清理固定資產開票了,開票是在10月份,然后我現在做10月份的賬,是不是又要計提折舊才能清理固定資產。我只能按折后的那個開票金額來做分錄是吧。
老師,7月份已經提足折舊的固定資產,提到了10月份 做相反分錄的時候,可以在本月一次性把多提的3個月折舊額,記入一筆分錄嗎? 還是要每個月分開計提?
我可以往后月份做分錄嗎
老師,已經計提折舊完了,也要再固定資產模塊做減少嗎?然后用友軟件才生成那筆分錄嗎?
您好,是在報廢的月份里面做分錄的
幾年前有輛汽車也報廢了,但是之前的會計沒做減少,那我應該怎么做
是在國定資產資產模塊做減少才生成的分錄嗎?還是手動輸入分錄
你好,一般憑證里做的減少會自動生成的