你好!可以的,可以這樣操作。
老師你好,我有個客戶他們用舊的公司名稱付款給我們,要求我們開新公司名稱的發票給她,發了一份更改公司名稱更改說明給我,請問可以這樣操作嗎?
老師您好,前期我司賣了設備已經收款了,沒開票。后來更改了公司名稱,現在需要開票給客戶,直接用更改后的公司名稱開票,是這樣操作嗎?
我們先給客戶開了發票,后來,公司變更了公司名稱,現在,收到了款。對方把發票弄丟了,我們給他復印件管用嗎?發票上是我們公司之前的名稱,匯款賬戶名是現在的公司名稱。
您好老師們,我想問下,我們這邊需要開專票但是對方公司名稱變更了稅號沒變,但是開票需要用原來沒變更之前的名稱開,打款用的是變更后的名稱打的款?這樣開具專票有啥影響能開具嗎?
老師,我的合作客戶更改公司名稱,上個月轉給我貨款后改公司名稱,但稅號不變,現在我需要給對方開發票,對方要求開新公司名稱,這樣收款單位和開票單位不一致,這要怎么處理,需要對方提供什么材料?
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損