你應該選擇未抵扣 現在去稅務局申報,強制不轉出。
外貿出口 做了退稅勾選的發票,開了紅字發票(狀態為已抵扣),又開了正確的藍字發票,現在導致紅字發票要做轉出, 如果把退稅勾選了的發票改了一般票,就會造成抵扣勾選比對異常, 請問正確應該怎么操作
上月開具紅字信息表時誤把出口退稅的發票勾選成了已抵扣,供應商也開了紅字發票,也重新開了正確的給我,這個月申報的時候才發現,我的申報表應該怎么填寫呢
外貿企業,2月份收到的進項發票,發票已做退稅勾選確認,發票已認證已稽核,現在發現發票錯誤,稅退不了,對方要沖紅,重新開具,之前勾選確認的發票,怎么撤銷勾選,怎么操作,我們還需要給銷售方,開具紅字信息表嗎?
老師,進項專稅紅沖了,兩種情況,一種已抵扣,一種未抵扣,已經抵扣的發票勾選平臺未勾選就不會出現,如果未勾選后來又紅沖了,紅沖的票在發票勾選平臺是沒有的,那么這個藍字未勾選的票是不是在發票確認平臺一直會存在?
老師請問:我22年勾選抵扣的進項發票,后來23年這張發票異常做了進項稅金轉出,后來解除異常又更正申報退稅。現在這個月這張發票又異常了,在電子稅務勾選模塊單獨勾選了這張票(當月沒有銷項稅)、也修改了填、加正常發票同時勾選達到正負為零就不用補稅,提示老比對不通過。
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎