你好,需要彌補(bǔ)之前年度虧損?
老師,今年第二季度季報(bào)企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),之前有彌補(bǔ)以前年度虧損,第三季度的時(shí)候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會(huì)加之前的虧損,在第三季度一起彌補(bǔ)嗎?
老師,我再申報(bào)企業(yè)所得稅,到三季度年度利潤(rùn)是正數(shù)。但是上一年是虧損的。這個(gè)季度我預(yù)交所得稅的時(shí)候要彌補(bǔ)年度虧損嗎?
老師,為什么我今年第一季度沒有彌補(bǔ)虧損,第二季度才彌補(bǔ)虧損。就是我報(bào)所得稅的時(shí)候。我去年是負(fù)數(shù)5萬多利潤(rùn),第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補(bǔ)虧損。
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬塊,申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬,但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額還是盈利的,我申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對(duì)的嗎
比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預(yù)交企業(yè)所得稅彌補(bǔ)前一年虧損繳納企業(yè)所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業(yè)所得稅為0 第三季度盈利15000申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 發(fā)現(xiàn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損5000。這個(gè)是因?yàn)榧径葓?bào)表填報(bào)的都是本年累計(jì)嗎?是什么勾稽關(guān)系 ,只要年累計(jì)數(shù)是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?
公司是賣消防器材的,但是原來會(huì)計(jì)沒有做庫存商品的科目,也沒有存貨,他做的是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本–材料 貸:其他應(yīng)付款–老板 期末存貨什么也沒有 這么做賬可以嗎
老師,公司代繳個(gè)稅上月未計(jì)提,這個(gè)月需要怎么操作呢
老師你好,個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)工資是280萬,其中管理人員工資為30萬,申報(bào)稅務(wù)年報(bào)是不是可以在管理費(fèi)用寫30萬,其他250元就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本費(fèi)用對(duì)嗎?
你好,老師,請(qǐng)問兼職人員可以用企業(yè)支付寶發(fā)放工資嗎,然后次月我也給他們個(gè)稅申報(bào),但是有一點(diǎn)想不通,因?yàn)槭窃谖覀冞@兼職的,他們也在其他地方兼職,那我怎么知道他們實(shí)力收入來申報(bào)個(gè)稅呢
老師,您好!2024.7.1之前成立的公司如果現(xiàn)在調(diào)整出資期限是只能往后延5年即到2030年4月25日,還是現(xiàn)在調(diào)整也可以延到2032年6月30日呀?
小規(guī)模開具光伏板無人機(jī)清潔需要交增值稅嗎
老師你好,現(xiàn)在個(gè)體戶從核定征收到查帳征收,要建帳,因?yàn)槲覀兪琴e館,發(fā)票金額很小,一個(gè)月差不多要開100張左右發(fā)票,做帳,這些發(fā)票要全部都打印出來嗎,如果這樣,太多了,有沒有什么好的辦法
工程施工成本下二級(jí)科目有哪些
買汽車的服務(wù)費(fèi)入什么科目
老師,我們與房東簽訂合同約定房租開具增值稅專票,并且在收到發(fā)票付款,現(xiàn)在沒付款也沒有收到發(fā)票怎么做賬
第三行利潤(rùn)總額那直接填0嗎?可是第八行有一個(gè)減項(xiàng)彌補(bǔ)以前年度虧損。是灰色的填不了。
你好,利潤(rùn)總額是填寫利潤(rùn)總額本年累計(jì) 彌補(bǔ)以前年度虧損,是灰色的填不了,說明你當(dāng)?shù)丶径炔辉试S彌補(bǔ)之前年度虧損?