這個需要人為進行結轉處理,不是自動結轉的
老師,去年的一張手續費發票沒有做賬里,我現在要做這個24年開的手續費發票,我怎么做分錄呢
老師,我公司有一筆無法收回的貨款,計入營業外支出,匯算清繳時需要調整嗎?怎么調整
老師您好!2024年開了一張發票2萬元忘記作廢了,業務也還沒發生,2024年也沒入賬,但申報增值稅了,現在想把這個增值稅退回來,怎么申報呢?
記賬憑證和賬簿不是得保管30年嗎?為什么書上寫著這題選10年
老師您好!如果從對公給法人個人銀行卡賺錢的話,除了工資以外,還可以怎樣轉?
匯算清繳資產總額怎么填寫
老師,沒有明白差額征收全額開票,稅額也按發票稅額確認不是稅額確認多了嗎比如開票不含稅1000,分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因為開的是全額發票按1000的稅率算的,這樣按發票的稅額確認稅費不是確認多了嗎
請問,一般納稅人賣掉已使用過的自用小轎車,怎么開票交稅,是不是可以簡易繳稅啊?
我們是直播公司主要唱歌跳舞娛樂公司,這種可以開文化服務文化服務費嗎
老師好,旅游公司差額開票,請問如何開具?謝謝!
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印花稅怎么做會計分錄
一、計提印花稅的分錄是: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交印花稅 二、繳納印花稅的分錄是: 借:應交稅費——應交印花稅 貸:銀行存款
現在印花稅還需要計提嗎?可以直接跳過應交稅費這一步嗎?
之個按標準做法是計提印花稅,再繳納印花稅。
那可以等繳納的時候一起到下月做補計提在繳納嗎
可以在繳納后,一起補提印花稅處理。
老師您好,資產負債表上的未分配利潤是不是會等于利潤表上的凈利潤,如果出現不一樣是不是就是錯誤的?
這個可能是用了“以前年度損益調整”科目,資產負債表的未分配利潤,就是與利潤及利潤分配表上的未分配利潤的數據一致了