你好 所得稅是按季度申報的 不單單只有9月份的數據
老師能不能幫我計算一下我們公司的企業所得稅啊,財務公司那邊算的是1000多,不知道是不是我的計算方法有問題,不知道為什么要交稅。 企業所得稅=每月收入總額-準許扣除的項目 9月的不含稅收入總額是128281.26 準許扣除的我按的是購貨成本,也就是進項票上的不含稅額167807.96,怎么就用交稅了呢
老師,請問一下,我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費和百分之二的企業所得稅,但是我們每次有收入進賬的時候都需要在當地預繳0.2%的企業所得稅預繳,為啥公司還要扣百分之二的企業所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業所得稅,那也是利潤部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業),有些項目資質不達標,所以我們就找有資質的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業辦結算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發票他們,那在結算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發票,那在結算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
老師。我們是小規模勞務派遣公司,增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業所得稅表按開票統計的不含稅銷售額確認收入,那我企業所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對嗎
老師您好 我們是代理記賬公司的,我們接的有客戶是差額征收的,他們家的開票內容是勞務派遣,每次會給個收入總額,和扣除額,這樣開票,但是我不知道他家記賬是怎么記的?還有他家的企業所得稅是怎么算的呢?利潤表怎么算的?能幫我細說一下嗎?有沒有這方面的政策發我一下呢?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
一般納稅人呢 老師
你們的所得稅是月報么??? 目前一般都是季報的 增值稅是月報
好像是季報的
所以? 不能只看9月份的收入? ?和成本? ?要看累計數
那六月份的進項票能用嗎算成本嗎
只要企業的相關支出? 可以用的
那我整體還是收入低的啊,怎么就用交企業所得稅了呢
收入與成本是相匹配的? ? ?(以下都不含稅)? 不考慮成本費用 比如賣了10個杯子? 單價5塊? ? 收入50? ? 進項票是20個杯子? 進價3塊? ? 支出60 利潤=收入50-成本(10*3)=20 并不是? 銷項票-進項票
這樣我理解了,但是我提供給財務公司的數據就是這些,她們就算出來了,是怎么算的呢
可以把賬 從財務公司那邊要過來? ?翻閱一下 現在都是財務軟件做賬? ? ?啟動商品輔助核算? ? 錄入銷售收入后? ? 點結轉成本 系統自動完成的 利潤=收入-對應的成本 -人工費用得支出