你好,減免所得稅=利潤總額*20%,減免20%之后,實際納稅=利潤總額*5%(5%=25%—20%)
老師,您好,你看看我這個,是小微企業,小規模,這個減免所得稅優惠明細表,第一行怎么填寫啊,我怎么沒看到按照5%預交所得稅的地方呢?
剛剛 請問一下老師,這個匯算清繳的那個減免所得稅優惠明細表里的,小型微利企業減免所得稅怎么填寫呢?本年利潤總額是16197.84元,這個小型微利企業減免所得稅怎么計算填寫呢?
企業所得稅申報表的,其中一個報表,減免企業所得稅優惠明細表,這個表的第一行,符合條件的小型微利企業減免企業所得稅,請問這一行要怎么填寫呢
老師,年度匯算清繳A107040減免所得稅優惠明細表,我們企業符合小型微利企業,這個第一行1.符合條件的小型微利企業減免企業所得稅怎么算!應納稅所得額是290萬
老師,我們是小微企業,減免所得稅優惠明細表第一行有符合條件的小型微利企業減免所得稅這個填不填?填什么
老師,一張出口發票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
怎么判斷是否應該放棄現金折扣呢,這個比例一般是和哪個比例比較呢?是和銀行借款利率比較嗎?一直分不清楚呢,可以舉個例子說一下嗎
老師,公司新成立,里面還沒有加入員工,怎么報個稅呢
以前年度損益調整和未分配利潤怎么做會計分錄
老師,我填所有者權益戀動表,第7行,綜合收益總額是填當年的未分配利潤嗎,當年有打實收資本是填第9行,所有者投入普通股嗎?謝謝
給員工計算個稅的時候,稅前工資-五險一金(個人部分)-5000)×適用稅率-速算扣除數 這個時候需要考慮員工的六大專項扣除嗎(子女教育,繼續教育那些?????,工資按月計算發放
第一季度,季報的話,本期數1~3月數據,本年也是1~3月數據,2季度,本期是4~6數據,本年是1~6數據吧
老師:請問我公司準備申請高新技術企業,讓從今年開始歸集研發費用,請問這樣的費用我應該怎么記賬?分錄怎么做?
員工從公司借款100來萬,員工沒辦法用發票來抵,請問走實交資本可以嗎?懂得老師回復謝謝
你好 我們是做室內設計施工的,假如我12月收到客戶工程款5萬 施工成本票10萬 我可以一次性結轉施工成本嗎 就是前期結轉多 后期結轉少點
老師,那我是不是這么計算之后的數填寫這里就可以了,6853.73×20%=1370.75這個數填到這里就可以了
你好,是的,是這樣的?
老師,你看看這個是怎么回事
你好,是針對上面的回復有什么疑問嗎??
不是老師 我給你發圖片怎么發不過去了呢
老師,是這個圖片,你看看,他的提示
你好,這里有利潤,怎么應納稅額是0,而不是利潤總額*25%呢?
難道這個減免20%,我不應該寫嗎
是不是彌補以前年度虧損了,你看他在彌補以前年度虧損那一行里呢
這個第8行彌補以前 年度虧損的6853.73是自動帶到這行里的
你好,彌補虧損了,盈利彌補虧損之后還是虧損,那減免稅額就是0的
啊,那我的減免所得稅優惠表就不用填寫數據了,就不用在利潤總額×20%了,是吧
你好,是的,是這樣的?