同學你好 不能,要給你們開發票
我們幫國外的公司銷售貨物,然后我們找了一家運輸公司,我們之間簽訂了合同,運輸公司幫我們運輸和清關,對方運輸公司負責繳納進口增值稅,但只給我們開收據,能入賬嗎?
我們公司是從事磷礦石銷售的商貿公司,營業執照上面有普通貨物運輸,但公司沒有車。我們購進的時候對方給我們開了運輸費發票,我們銷售的時候可以給客戶開運輸費發票嗎?我們之間的合同都注明了開具運輸費的。
你好,請問我們是貿易公司,與客戶簽訂合同貨款與運費,找了第三方物流運輸也簽訂合同,那么運輸方把運輸發票開給我們,我公司可以開給客戶嘛?(我司已增加運輸稅種,經營范圍也有道路運輸,只是沒有道路運輸許可證)如不能開的話可以讓運輸方直接開給客戶嘛?或者我司怎么開運輸票給客戶。感謝回答
1,我們公司是物流運輸公司,我們和A公司簽訂運輸合同取得運輸收入(銷項),又和B公司簽訂運輸合同取得運輸成本(進項),那么,我們公司交的印花稅是按運輸收入(銷項)來交,還是按運輸收入(銷項)和運輸成本(進項)合計金額來交印花稅?2,公司買了兩個掛車,價值一百多萬,找融資租賃公司借款,融資租賃公司把款付給賣車公司,我們在按月付給融資租賃公司(分36期還完),全部還完是融資租賃公司才開發票給我們,還款中的利息費用,我們在做匯算清繳時需要調增,還是不調?
我們公司跟國內一家公司簽訂了合同(從未涉及過出口),但是貨物是我們,運輸也是我們,然后需要出口,合同里說明了報關及出口退稅需我公司處理,請問該出口的話我們需要怎么個流程操作?
貨款是19369.20元,供應商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應交稅費核算嗎?資產負債表應交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質量問題,對我方產品檢驗產生的檢測費,對方入其他業務收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務報表填寫的數據0不一致,可是我的財報是有數據,而且數據也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業所得稅嗎
提前開了一季度的房租發票,按月支付,如何入賬