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老師好,銷售免稅產品,進項稅轉出要做的分錄是??

2020-10-19 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-19 16:55

借:主營業務成本 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

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快賬用戶3794 追問 2020-10-19 17:00

免稅普通發票是0稅率開票的是吧??

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齊紅老師 解答 2020-10-19 17:03

免稅普通發票是零稅率開具的發票。

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快賬用戶3794 追問 2020-10-19 17:06

好的謝謝了

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齊紅老師 解答 2020-10-19 17:07

祝學習進步,工作順利

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快賬用戶3794 追問 2020-10-19 18:16

老師,免稅收入:借,主營業務收入 貸,應收帳款 結轉成本,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-19 18:19

一、確認收入時的分錄是: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 二、結轉對應的成本分錄是: 借:主營業務成本 貸:庫存商品

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快賬用戶3794 追問 2020-10-19 20:14

不好意思,昏頭了,把分錄都調轉來了,老師對的

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齊紅老師 解答 2020-10-19 20:17

此問題回復完畢,下次再見

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借:主營業務成本 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-10-19
直接做不抵扣勾選,含稅計入庫存商品
2024-10-21
你好,不要 的,這種情況 不要的
2022-11-10
您好,同學,請稍等下
2023-09-07
你好 是的, 免稅銷售額/(內銷銷售額%2B外銷銷售額)*當期進項稅 如果你不好區分,按照稅務局的要求,你們就不可以出口退稅了
2023-09-29
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