同學(xué)你好 A公司公戶沒有收入嗎
客戶小明到A公司辦理分期購(gòu)買1輛汽車,約定車身價(jià)格113000元(含稅),按揭手續(xù)費(fèi)3000元,已付首付63000元+手續(xù)費(fèi)3000元,銀行貸款50000元;A公司由于沒有客戶想要的車型,所以在B公司拿貨,并且價(jià)格也是113000元,由B公司直接開票給客戶小明,A公司通過私人賬戶把車款匯給了B公司,請(qǐng)問A公司要如何合理合法的進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝!
A公司為汽車生產(chǎn)企業(yè),增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)小轎車,適用增值稅率13%,消費(fèi)稅率3%,2020年9月業(yè)務(wù)如下: 1.9月5日,以直蒙汽批商銷售小轎車20輛(A型),開出增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,貨物已發(fā)出,貨款已收到。該批小轎車生產(chǎn)成本800000 元。 2.9月10 日繳納 8月增值稅 120000元,繳納8月消費(fèi)稅 50000元。 3.9月19日,將本廠生產(chǎn)的小轎車(B型)一輛作為禮品,贈(zèng)送給客戶該輛小轎車的生產(chǎn)成本30000 元,同類貨物不含稅市場(chǎng)銷售價(jià)格50000 元。 4.9月23日,從長(zhǎng)勝公司購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得長(zhǎng)勝公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款800000元,增值稅104000元,貨款已支付,材料已入庫(kù)。 5.9月30 日倉(cāng)庫(kù)被盜,核查發(fā)現(xiàn)丟失一批原材料,該批材料是上月從一般納稅人處購(gòu)入的,實(shí)際成本70000 元,適用增值稅率13%。其進(jìn)項(xiàng)稅額已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期予以抵扣。假設(shè)A公司當(dāng)期取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣條件。 1.對(duì)A公司9月每筆業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理; 2.計(jì)算A公司9月應(yīng)繳納增值稅、消費(fèi)稅,并進(jìn)行賬務(wù)處理。
某汽車廠為增值稅一般納稅人,2019年9月份主要業(yè)務(wù)情況如下: 1.以折扣方式銷售給汽貿(mào)公司A型小客車500輛,5.8萬(wàn)元/輛(不含稅),折扣率5%,并在開出的增值稅專用發(fā)票上分別注明銷售額和折扣額; 2.銷售給某使用單位B型小客車10輛,單價(jià)為6.8萬(wàn)元(價(jià)稅合計(jì)); 3.該汽車廠自用A型小客車3輛; 4.外購(gòu)鋼材支付貨款560萬(wàn)元,已取得增值稅專用發(fā)票,購(gòu)入鋼材取得的運(yùn)輸單位開具增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元,鋼材已驗(yàn)收入庫(kù); 5.外購(gòu)機(jī)床1臺(tái),價(jià)值35萬(wàn)元,取得的增值稅專用發(fā)票上已注明稅款6.倉(cāng)庫(kù)由于管理不善,丟失原材料價(jià)值50000元(不含稅)。 7.購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得普通發(fā)票,金額3510元;該批辦公用品已入庫(kù)并部分地投入使用。 (小客車消費(fèi)稅稅率為5%)。 根據(jù)上述資料,計(jì)算分析該企業(yè)應(yīng)納的增值稅、消費(fèi)稅。
不考慮其他因素,【請(qǐng)問】以下業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理:3.2020年4月1日,甲公司與客戶簽訂合同,向其銷售A、B兩種商品,A商品的單獨(dú)售價(jià)為6000元,B商品的單獨(dú)售價(jià)為24000元。合同價(jià)款為25000元。合同約定,A商品于合同開始日交付,B商品在一個(gè)月之后交付,只有當(dāng)A、B兩種商品全部交付之后,甲公司才有權(quán)收取25000元的合同對(duì)價(jià)。上述價(jià)格均不包含增值稅。A、B商品的實(shí)際成本分別為4200元和18000元。假定A商品和B商品分別構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),其控制權(quán)在交付時(shí)轉(zhuǎn)移給客戶。2020年5月1日,甲公司交付B商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為25000元,增值稅稅額為3250元。2020年6月1日,甲公司收到客戶支付的貨款存入銀行。4.2019年12月5日,甲公司向乙公司銷售一批產(chǎn)品。產(chǎn)品生產(chǎn)成10000元,合同約定的銷售價(jià)格為20000元。增值稅稅額為2600元。(1)假定合同約定驗(yàn)貨付款,甲公司與乙公司驗(yàn)貨并付款后,向其開具發(fā)票賬單。2019年12月20日,乙公司在驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量存在問題,要求甲公司給予10%的價(jià)格折讓。甲公司同意給予折讓,乙公司按折讓后的金額付款。(
編制會(huì)計(jì)分錄 練習(xí)目的:一般業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理資料 (1)四明公司為增值稅的一般納稅人,適用增值稅稅率13%。20×7年12月2日,四明公司根據(jù)銷售合同銷售給甲公司A商品4500件,每件售價(jià)為200元,單位成本150元。 當(dāng)日甲公司收到A商品并進(jìn)行了驗(yàn)收,支付了貨款。 (2)12月4日,四明公司向甲公司發(fā)出A商品5000件,每件售價(jià)200元。并已將發(fā)票賬單交付銀行辦理托收手續(xù)。四明公司判斷甲公司能夠按時(shí)付款。A商品的單位成本為150元 (3)12月7日,四明公司向甲公司發(fā)出的4500件商品中,有100件A商品存在質(zhì)量瑕疵,甲公司要求對(duì)100件商品價(jià)格進(jìn)行折讓20%,四明公司已將4000元退款以轉(zhuǎn)賬支票形式交給甲公司。 (4)12月10日,四明公司按合同約定向長(zhǎng)期客戶丁公司發(fā)出A商品1000件,每件售價(jià)200元。并將發(fā)票賬單交給丁公司,只收到20000元貨款。由于最近丁公司的財(cái)務(wù)狀況較差,四明公司不能確定余款能否收回,為了維持長(zhǎng)期合作關(guān)系,仍然按時(shí)發(fā)貨。 (5)12月15日,四明公司將生產(chǎn)中的零星原材料出售,出售價(jià)款15000元。原材料對(duì)應(yīng)成本13000元 要求根據(jù)上述資料,編制四明公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
有的,現(xiàn)金收入3000,銀行公戶收入客戶首付63000+貸款50000
A公司這個(gè)做代收代付的,因?yàn)榘l(fā)票是B直接開給了客戶