你好,1.企業(yè)承擔(dān)的企業(yè)部分社保費(fèi)可以在企業(yè)所得稅前全額扣除 2.不免,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 3.可以
老師,您好,企業(yè)承擔(dān)的企業(yè)部分社保費(fèi)是否可以在企業(yè)所得稅前全額扣除? 還有我公司建造的宿舍樓免費(fèi)給員工居住,是否免征房產(chǎn)稅,如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?該宿舍樓的折舊可以全額稅前扣除嗎?
麻煩真正懂的老師請(qǐng)回答!!!不是很懂的就不要接了,拜托。我下面的兩個(gè)分析是否正確?: 1.增值稅和所得稅上面說(shuō)的是贈(zèng)送,那么如果公司把工作服借給員工穿,離職后還給公司,不滿足贈(zèng)送的定義,增值稅所得稅不視同銷售,也不交個(gè)稅,借 辦公費(fèi) 貸 固定資產(chǎn),可以稅前扣除。 2.企業(yè)所得稅上規(guī)定勞保用品(沒(méi)有規(guī)定所屬權(quán)轉(zhuǎn)移問(wèn)題)可以稅前扣除,工作服是勞保用品,不管離職后要不要還給公司,那么所得稅上不視同銷售,而是全額稅前扣除。增值稅上分兩種情況,一個(gè)送給給員工,一個(gè)要還給公司,增值稅上:前者視同銷售,后者不視同銷售。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司是一般納稅人,公司在酒店舉行3天拍賣(mài)會(huì),拍賣(mài)期間來(lái)參加拍賣(mài)會(huì)的客戶住宿費(fèi)公司承擔(dān)的,還有網(wǎng)絡(luò)同步拍賣(mài),網(wǎng)絡(luò)工作人員在拍賣(mài)會(huì)期間的住宿費(fèi)也是公司承擔(dān)的,請(qǐng)問(wèn)我可以做到銷售費(fèi)用-拍賣(mài)會(huì)費(fèi)用嗎,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎,企業(yè)所得說(shuō)能全額扣除嗎
老師好,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是生豬代養(yǎng)服務(wù)的,自建廠房后的成本主要就是工資及水電費(fèi)等一些管理費(fèi),現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)一下:1、像我們這種收入開(kāi)什么票?開(kāi)票的稅率是多少? 2、目前我們是建設(shè)期,部分工程承包出去,承包方開(kāi)專票是否可以抵扣或者進(jìn)成本,給我們開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)票?前期建設(shè)期將來(lái)作為固定資產(chǎn)入賬,政策上是否有固定資產(chǎn)投資的補(bǔ)貼? 3、我們這是縣招商引資項(xiàng)目是否有相關(guān)補(bǔ)貼? 4、如果開(kāi)票是否電子票就行? 5、養(yǎng)殖行業(yè)屬于免稅項(xiàng)目,我們只做人工水電場(chǎng)地,代養(yǎng)費(fèi)是否免稅? 6、建設(shè)期的賬務(wù)處理是怎樣的?是否全部進(jìn)入在建工程,階段性開(kāi)票來(lái)之后怎么入賬?
老師你好,老板自己的房子租給公司用做員工宿舍,記福利費(fèi)的,另一套房子租給企業(yè)作為辦公室,計(jì)入管理費(fèi)用房租,全部都開(kāi)具了房子發(fā)票的,這部分費(fèi)用這么做賬對(duì)嗎?且福利費(fèi)在扣除額度內(nèi),這兩個(gè)房租全部都可以企業(yè)所得稅前扣除的對(duì)嗎
你好老師,職工培訓(xùn)學(xué)校要做停車(chē)場(chǎng),用瀝青地面,算固資不
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫(xiě)嗎?
老師,我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)完第一季度的報(bào)表了,現(xiàn)在反結(jié)賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車(chē),同時(shí)計(jì)提11-12月累計(jì)折舊,(是去年10月領(lǐng)導(dǎo)用借支現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)的,后來(lái)才知道),然后再更正申報(bào)24年第四季度財(cái)報(bào),然后再在今年1-3月都補(bǔ)提折舊后,再更正申報(bào)25年第一季度的財(cái)報(bào),這樣可以嗎?稅務(wù)這塊會(huì)有什么不好的地方嗎?
老師我想問(wèn)一下利潤(rùn)表本期金額和上期金額是對(duì)是錯(cuò),因?yàn)?5年利潤(rùn)表它自己生成的,我看了一下,查一下那個(gè)之前交過(guò)的季報(bào),我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號(hào)到24年12月31號(hào),這個(gè)時(shí)間段報(bào)的這個(gè)數(shù)利潤(rùn)表季報(bào)本期金額和本年25年報(bào)那個(gè)季報(bào)利潤(rùn)表,上期金額他倆是一致的,這個(gè)這樣對(duì)嗎?
老師,我們單位既賣(mài)了電腦又賣(mài)了宣傳手冊(cè)可以做賬時(shí)可以統(tǒng)稱為什么名稱
老師正常繳納房產(chǎn)稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣(mài)房交的我還需要加到入帳價(jià)值里嗎
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費(fèi)用,記入“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”可以嗎?租期是一年,費(fèi)用是一次性支付,我可以一次性都記入到當(dāng)期費(fèi)用嗎?
我們的分公司在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),招待費(fèi)是先要填寫(xiě)費(fèi)用明細(xì)表嗎?謝謝不享受優(yōu)惠政策
老師請(qǐng)問(wèn):套定額計(jì)入哪個(gè)科目?分錄怎么寫(xiě)?
老師,您好。宿舍樓的折舊怎么處理,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)嗎?
借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:累計(jì)折舊
老師,這個(gè)福利費(fèi)受不受職工福利費(fèi)稅前14%的扣除標(biāo)準(zhǔn)的限制?如果我計(jì)入制造費(fèi)用,當(dāng)年是不是要按銷售的商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本的那部分生產(chǎn)成本按比例納稅調(diào)增呢?
受職工福利費(fèi)稅前14%的扣除標(biāo)準(zhǔn)的限制 計(jì)入制造費(fèi)用只要沒(méi)超過(guò)14%也不用調(diào)增
老師,如果調(diào)增是按照銷售的商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本的那部分生產(chǎn)成本按比例納稅調(diào)增超過(guò)14%的那部分嗎?
是的,你理解是正確的
好的,謝謝老師
不客氣,方便請(qǐng)五星好評(píng)一下,謝謝