你好, 如果您能導(dǎo)入,您就導(dǎo)入上一期期末的科目余額表數(shù)據(jù), 需要錄入工商銀行的明細(xì)科目 您只有六月份的科目余額表,那您就從七月份開始做賬
新建帳套繼續(xù)記賬。之前代記賬公司給的科目余額表如何填寫到自己的新帳套中?金蝶公司的筋斗云帳套可以直接倒入,但是需要按照固定模板。問題是別人給的科目余額表是六個月的,都需要倒入嗎?第二,別人給的余額表有科目明細(xì),比如銀行存款,有寫工商銀行存款。我需要在模板中手動添加這個工商銀行明細(xì)嗎?
你好李老師,請教你一個問題,就是我們那個現(xiàn)金日記帳號主要是通過記錄那個現(xiàn)金,就庫存現(xiàn)金的一個支出,或者流入那銀行存款的話就記錄那些,就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是,然后像微信支付啊,支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類的?記那個記賬里賬戶里面。
東海公司,南航公司兩個投資人決定合股投資8000萬元經(jīng)營一家商城,其經(jīng)營范圍主要為服飾,家用電器和日用百貨,并開設(shè)一個冷飲店,以租入三層樓房一棟,其中一樓經(jīng)營日用百貨,二樓經(jīng)營服裝,家用電器,三樓為冷飲店。營業(yè)執(zhí)照已辦妥,準(zhǔn)備開業(yè)。請為公司設(shè)計一套會計制度,監(jiān)視前調(diào)查獲得以下資料。公司名稱為江河商城有限責(zé)任公司,已在銀行開立賬戶,除兩家和股投資外,還準(zhǔn)備向銀行貸款和吸收他人資金,但他人投資不作為股份,只作為長期應(yīng)付款,按高于同期銀行存款利率10%利息商城和冷飲店均需重新裝修后方能開業(yè),需購入收款機,貨架,柜臺,音響設(shè)備,桌椅等設(shè)備,輸車輛冷飲店的收入作為非主營業(yè)務(wù)收入處理。商城購銷活動中,庫存商品按售價記賬,可以賒購賒銷。故請的安保保潔人員若干人每月按計時工資計發(fā)報酬,獎金視營銷情況而定,房屋按月繳納租金,按規(guī)定繳納增值稅,所得稅,城市維護建設(shè)稅和教育費附加稅率按國家規(guī)定執(zhí)行。我是公司要求管理費用,銷售費用等共同費用應(yīng)在商場和冷飲店之間按比例分?jǐn)偫麧櫍瓷虉龊屠滹嫷攴址謩e計算稅后利潤,按規(guī)定提取公積金。問題與任務(wù):江河商城有限責(zé)任公司應(yīng)如何設(shè)計會計科目?
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
老師:酒店行業(yè)增值稅稅負(fù)率是多少?綜合稅負(fù)率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負(fù)債3000多萬 有哪些風(fēng)險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經(jīng)營范圍堆,但我們 實際經(jīng)營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發(fā)票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經(jīng)營所得申報表中的成本,從哪里取數(shù)
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調(diào)去年的報表和今年的報表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
請問,別人給的表中本年利潤對應(yīng)期初余額(借方)100元。我自己帳套中本年利潤貸方的期初余額填寫多少?-100對嗎?
您好, 可以這樣填寫,
你好,如何檢查自己錄入的別人給的期初余額正確與否?
另外現(xiàn)金這一個表格中期初余額在貸方,我應(yīng)該如何寫在自己帳套呢
你好 科目余額表是平的就對 按科目余額表錄入期初 在期初直接錄入貸方或者借方負(fù)數(shù)?