你好!最好A、B和客戶要簽個(gè)三方協(xié)議。
老師您好,我現(xiàn)在有AB兩家公司,都是我自己的,A公司代收了B公司的貨款,請(qǐng)問財(cái)務(wù)上要什么手續(xù)呢
老師,您好,那個(gè)我公司兩個(gè)股東AB,A股東把自己的股份轉(zhuǎn)給B股東,現(xiàn)在變成B的獨(dú)資公司,那個(gè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)AB分別需要交什么稅呢?
老師,請(qǐng)問我們公司是A 另一家公司是B B買A的貨,AB公司的出納是同一個(gè)人 現(xiàn)在 出納代表B從他自己私戶轉(zhuǎn)了錢到A對(duì)公賬戶上沖減B公司貨款,這個(gè)怎么記賬
老師,我們銷售服務(wù),請(qǐng)傭單開給B,票開給了B,B打款。 請(qǐng)傭單開給A 票開給A ,A打款。 目前的現(xiàn)象是,請(qǐng)傭單 和票 都開給了B,最后是A打款,,AB兩家是一家公司,他們自己簽了委托代付,導(dǎo)致我們公司這樣的流程不對(duì)了,請(qǐng)問我們這三角關(guān)系該怎么處理,
老師 您好 我們自己有A、 B兩家公司,因?yàn)橐郧皶?huì)計(jì)賬務(wù)處理不檔的問題,現(xiàn)在出現(xiàn)A賬上B公司其他應(yīng)付款科目5萬,B賬上與A的賬是平的。我現(xiàn)在需要把A公司的賬調(diào)平,請(qǐng)問怎么處理?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個(gè)為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師您好,我說的是我財(cái)務(wù)這邊要什么手續(xù),客戶那里我們有簽協(xié)議的
我現(xiàn)在A公司已經(jīng)收到這筆款項(xiàng)了
你好!財(cái)務(wù)上不需要做什么手續(xù),就正常做賬,雙方掛賬其他往來科目。
我是直接轉(zhuǎn)賬給B公司嗎,還是要填寫什么單據(jù)
哦哦,好的,謝謝老師
你好!轉(zhuǎn)賬,就正常填寫內(nèi)部申請(qǐng)單就行,跟其他轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)一樣的。
好的,謝謝老師