建議暫估 匯算清繳再調整
老師,我家這個季度有150多萬的利潤,我是這個季度先預交些企稅,還是可以先暫估,年底一起交呢,我們肯定是盈利的
2022年第一季度是盈利的,我們后面也會虧損,我們也有研發加計扣除可以扣除,可是第一季度不讓先扣除,我想問一下我能直接先報虧損嗎?不想先預交企業所得稅。
老師,我們本季度利潤25萬左右,交多少所得稅?這個月是不是先交?以后還可以匯算清繳多退少補是嗎?
老師,去年我們的負利潤。可能導致今年最終不需要繳納所得稅。但是現在第三季度報,是需要預交的。我是先預繳等第四季度報再退稅呢(退稅久嗎)?還是暫估費用,讓第三季度不交稅,第四季度看情況沖銷?
老師:我們是年初外地公司轉到北京的,去年虧損,這季度有利潤,但是去年的虧損在北京的電子稅務系統體現不出來,這季度又有利潤,我是暫估費用先不交稅呢?還是先繳稅,匯算清繳再退稅呢?
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒有經過A的賬戶,我應該怎么做賬最好
老師好 提取的年終獎在申報企業所得稅表里,管理費中填在哪一欄
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師,出售固定資產,為了增值稅和所得稅報表收入一致,可以把出售收入計入其他業務收入嗎?不計入營業外收入
企業支付50000專利技術用于生產,無殘值,計提時 借:制造費用-專利技術416.67 貸:累計攤銷416.67 請問這樣入賬是否正確
老師,老板說以工單核算成本,是指的是計劃部工單嗎?還是指得是銷售訂單?我們下一個產品銷售訂單,計劃部會分批完成的,假如10000個產品,計劃部分4個批次工單完成
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師你好,我們公司是民企的航空主題樂園,現在門票放在分銷商賣,定價100,分銷商按20%收取傭金,游客買的票100元統一進到分銷商賬戶,分銷商到時候直接抽走20%傭金,剩余的錢打到我們賬戶,發票要求我們全額開給顧客 1、這樣資金安全可控嗎 2、我們按100確定收入嗎,分銷商按20開服務發票給我們? 3、我們按80確認收入,經銷商再開20服務發票給我們?
老師,山東社保24年繳費基數多少呢
老師,我這邊一個實務問題是:生產的成品會用到水,因為水表壞了兩天,需要加權平均算出那兩天的用水量。假如3.25號到4.8號產量為11891.0204噸,用水量是561立方,我現在要加權這兩個數去算9.10號的用水量,應該怎么算