你好 發票開的是專票還是普票的
請問我們開給客戶的專用發票,客戶已經認證抵扣。現在需要退回,客戶給我們開了紅字發票信息表,沒有把二三聯寄給我們,我們現在賬務怎么處理
請問已經給客戶開發票,客戶需要退費,是需要把發票收回點擊作廢,在開新發票嗎,如果客戶已經不能拿回發票怎么處理?謝謝老師
你好,本月公司紙質普通發票給客戶,現在客戶開票資料給錯了,要求作廢重來。我這邊已經作廢了,需要把原先的紙質發票叫客戶寄回來嗎?
#提問#我公司本月開給客戶一張發票。后來客戶又退回來了,故把這張發票又作廢了。未重新開發票。款沒收。無需退貨。現在需要做什么賬務處理?
請問銷售退貨開具紅字發票后,需要將紅字發票給客戶嗎?已經給客戶的原發票怎么處理?
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,我可不可以現在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應納稅所得額是按加上一年應計提的折舊報稅嗎,手動改數
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發票進來,那暫估的金額要納稅調增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們去稅務局開勞務發票來接工資 ,開勞務發票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發票時需要簽勞務合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數,是管理費用-職工福利費還是應發職工薪酬-職工福利費
老師,稅務是清算狀態,工商年報狀態應該也寫清算對不
是通用收費票據和往來收費票據
是幼兒園財務
你這是開的正規收據嗎
是的老師
收不回來正常作廢 報備丟失
好的謝謝老師
不用客氣的 工作愉快