你好!開服務類發票或者是傭金類發票。
我們有一家旅游行業公司,因為訂酒店不能公對公,我們現在是公對私打給他的,我想要讓他去稅務局給我開票,這種開應該開什么類目呢?
您好,我們是一家房地產經紀公司,另一家房地產經紀公司代我們銷售房屋我們給對方公司錢,他們給我們開票,中間的這種商業行為是算勞務還是服務費?他們應該給我們開什么票?
我們旅行社承接了劇組的拍攝活動的衣食住行,酒店等發票都開給了我們公司,劇組要求開專票給他們,開什么合適呢,對方說開旅游服務的也行,但我們是差額征稅,不知道可以這樣開不
我們旅行社承接了劇組的拍攝活動的衣食住行,酒店等發票都開給了我們公司,劇組要求開專票給他們,開什么合適呢,對方說開旅游服務的也行,但我們是差額征稅,不知道可以這樣開不
老師,現在我們公司要買一個診所,他們是個體戶,我們是公司,這種賬務怎么處理呢,因為個體戶是不是沒有股權的說法?沒有股權不能做股權轉讓吧?他們是開票給我們嗎?去稅務局代開嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那他是我們公司員工沒有關系吧
你好,這個是沒有影響的,單獨簽協議就可以了。