你好 8月先做 借管理費用-辦公費貸銀行存款。 9月收到發票 與你8月做賬金額一致的情況下 把發票直接附憑證后面去。
我們是一家普惠性質的民辦幼兒園,我們8月26號對公付了一筆款購買辦公用品1500元,發票是9月份才開過來,請問老師8月份對公付款時怎么做分錄,發票回來后再怎么做帳
今天8月份的時候,我們購貨9千,對方開發票我們當月收到,并做帳如下 借:庫存商品8千 應交稅費1千 貸:預付賬款9千 到10月我們發現有退貨1千商品回去給對方,對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發票寄回對方公司,此發票未認證抵扣,讓對方重新開給我們,不把退貨的開在發票里面,10月就收到發票庫存商品7千,稅1千,合計8千,我想問8月份的帳我已經做了,也申報了,這個我要怎么調帳
老師好,我們工程公司按揭購入固定資產448萬,4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開了448萬的發票。請問固定資產啥時候入賬開始計提折舊?需要暫估入庫再計提折舊還是直接計提折舊等8月發票開回來的時候做固定資產
老師請問,我公司購買了一套在建的商品房當辦公室,去年8月付了首款,昨天把尾款付完了。但是商品房還在建,要3月份才驗收,9月份才交房。請問銷售方應在現在就給我們開增值稅發票還是等9月交房才開發票給我們。如果現在開了發票給我們,我應該怎么做帳呢?什么時候進固定資產,什么時候開始提折舊。
老師您好,我們公司付一筆設計費。對方公司發票是21年開具的52萬發票,23年8月份才付的款52萬。然后現在對方公司優惠我公司2萬款,現在要退款回來,需要些什么資料支持,52萬的發票不退去,這兩萬我這邊怎么入賬,需要怎么操作
那就是說發票回來了直接貼在8月份的憑證后面就可以了,不需要再單獨做帳對吧
你好? 是的。 不用了。? 直接附即可
我們8月份收到對公家長轉的三筆學費,但是我們還沒有把發票開給家長,那這三筆錢我怎么做帳,到時候發票開出來我再怎么入帳
你好 你做無票收入? ?借銀行存款貸主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅? ? ? 開票出去后 就先紅沖無票收入 在按發票做一遍? ?
我們是小規模納稅人,能不能不做無票收入,先把這三筆做預收賬款,等發票開了后再沖預收賬款做收入呢?
你好 必須要做的。 你要按實際發生的? 做當月收入的 。? 不能的。? ?
麻煩再問一下老師,跟幼兒買的餐具比如不繡鋼口杯,鐵碗,筷子,保溫桶計入什么科目呀?
你好? 計入周轉材料-低值易耗品? 到時領用計入成本去核算?
購進來是借:周轉材料——低值易耗品,貸:銀行存款,領用的時候是不是借:主營業務成本,貸:周轉材料……低值易耗品
你好 是的 是這樣來做。? 因為你可能一次性買很多。? 到時就領用多少做多少?
那我們跟幼兒買的圖書教材怎么做科目呀?
你好??借:主營業務成本 貸:銀行存款
謝謝老師!
沒事!希望能幫到你