同學你好 這個就是返利是現金收到的然后存銀行了
老師,您好!公司賬戶提現2萬元現金借給員工,請問分錄怎么寫?直接:借其他應收款,貸銀行存款?還是:借庫存現金貸銀行存款,再:借其他應收款,貸庫存現金?謝謝!
說應收賬款返利的部分用庫存現金填上,這分錄怎么看不懂?為什么是借:銀行存款貸:庫存現金?不是借:應收賬款貸:庫存現金?
收到客戶現金定金是不是要做二筆分錄,先借,庫存現金,貸其他應付款,第二筆,借,銀行存款,貸庫存現金
上一年度需要調賬,應該在跨年度怎么調?錯的分錄是1、借:庫存現金,貸:預收賬款;2、借:庫存現金,貸:主營業務收入 跨年后,需要做正確的分錄是1、借:庫存現金,貸:應收賬款_A,預收賬款_B;2、借:庫存現金,貸:應收賬款_C,預收賬款_D
收到現金貨款,然后存入銀行,是借:庫存現金貸:應收賬款,然后借:銀行存款 貸:庫存現金。還是直接借:銀行存款 貸:應收賬款
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,如果在這個月做前些年的應轉未轉的政府補助轉營業外收入記到利潤分配未分配科目,更正22到23年的匯算清繳表交企稅,在這月做24年的匯算清繳表也需要交企稅,之前都是虧損沒交,請問年度報表根據什么填寫?還能根據24年第四季度的填寫嗎
由于降價,現在開票售價比成本低,可以嗎
計提企業所得稅是結轉完再做計提嗎,需要扣除以前虧損嗎
12月計提了一筆年終獎,1月份發放的,計提和實際發放的金額不一致,等發的時候要調整24年的報表嗎
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
老師,返利是供應商給我們的返利,我們要把應收賬款沖平是這個意思吧,那分錄是我們又收到錢存銀行了,又從庫存現金掏錢給他們了,有點矛盾,不理解
對,就是這個意思,然后你們返利現金收到的部分存銀行了
老師,像這個課程里的業務,最后那3萬的應收賬款還掛在那呢,沒平呀!我還沒繞出來,不好意思
你再用現金沖就可以了 借現金/銀行 貸應收賬款