您好,季度一般不需要填寫(xiě)。匯算清繳需要填寫(xiě)。
老師好,企業(yè)所得稅申報(bào)要填寫(xiě)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
企業(yè)注銷(xiāo)填寫(xiě)的企業(yè)清算所得稅申報(bào)表要怎么填,已知資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金和其他應(yīng)付款有數(shù)據(jù),未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),利潤(rùn)表數(shù)據(jù)都是0,所以企業(yè)所得稅清算表都是零申報(bào)嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)是根據(jù)2021年10-12月的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表填寫(xiě)嗎?小型微利企業(yè)需要填寫(xiě)哪些表?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)不用申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎,直接填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎
老師,季度企業(yè)所得稅報(bào)表填寫(xiě)固定資產(chǎn)加速折舊表,對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表沒(méi)有影響是吧?只填企業(yè)所得稅那個(gè)表
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷(xiāo)售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
有費(fèi)用方面的表要填寫(xiě)嗎?
您好,匯算清繳,費(fèi)用需要非常明細(xì),報(bào)表就是按一級(jí)科目填寫(xiě)。
那就是說(shuō)季度預(yù)繳申報(bào)不用填寫(xiě)對(duì)嗎?謝謝
您好,是的,您的理解非常正確