你好,小微企業(yè)免稅銷售額是公司類型填寫 未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是個體戶類型填寫
小規(guī)模小微企業(yè)免稅銷售的中的小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額有什么區(qū)別
小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填那個
老師,小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額有什么區(qū)別
老師,麻煩問一下,小規(guī)模增值稅報(bào)表上的小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額有哪些區(qū)別
小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額還有其他免稅銷售額有什么區(qū)別
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時(shí),會計(jì)怎么入賬
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每兩年消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動產(chǎn)用于行政管理部門,該不動產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計(jì)提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會計(jì)分錄.要全程跟會計(jì)分錄
老師,年末壞賬準(zhǔn)備有60,為什么信用減值損失是-60
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每兩年消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動產(chǎn)用于行政管理部門,該不動產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計(jì)提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會計(jì)分錄.,要全程
老師,根據(jù)面積計(jì)算其中一個倉庫應(yīng)承擔(dān)的稅,是不是面積是分母,總倉庫的稅是分子,然后×其中一個倉庫面積
3月開業(yè)的小規(guī)模季初從業(yè)人數(shù)和季初資金總額是否為零?
老師 股東作為公司,分紅的話稅款是怎么算的呀?和個人一樣最少百分之二十嗎?
老師 請問一下我們公司每個月要付別人安裝費(fèi) 然后要對方開票進(jìn)來 每個月都有10多萬是他們個人代開發(fā)票進(jìn)來的 然后這個稅錢都是我們給他們繳的 請問還有別的辦法能讓我們成本少一點(diǎn)嗎
現(xiàn)在甲公司與乙公司簽訂了合同,現(xiàn)在甲公司讓用丙公司賬戶支付給乙公司,請問這樣可以嗎?如果可以是不是得讓乙公司給甲公司開發(fā)票。出個什么協(xié)議呢?
其他免稅銷售額呢
你好,這個是取得的免稅收入企業(yè)才需要填寫,比如自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品是不是需要填附表免稅表
你好,是的,也需要填寫附表的??
小規(guī)模,上邊哪兩項(xiàng)不超30萬不用填附表吧
你好,不超過30萬,不需要在增值稅申報(bào)表第一行填寫的?
嗯嗯明白
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝