你好 下個(gè)月申報(bào)可以加上
老師,9月份單獨(dú)發(fā)放了過節(jié)費(fèi)每人500元,報(bào)個(gè)人所得稅忘記把這500元加上了,該怎么處理呢
老師你好,社保返回的每位參保員工500元,在2022年12月收到了,我做了營業(yè)外收入。現(xiàn)在單位準(zhǔn)備發(fā)放給個(gè)人,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?具體怎么做
昨天5月31日收到職工向單位轉(zhuǎn)賬的個(gè)人所得稅500元,單位也于5月31日幫員工在電子端代扣代繳了稅款500元,但報(bào)表5月27日就已上報(bào),請(qǐng)問這2筆賬一收一付該如何做未達(dá)呢?余額調(diào)節(jié)表應(yīng)該怎么填呀?
老師,2月發(fā)完1月份工資后,也按照工資表申報(bào)個(gè)稅了,后來人事又多發(fā)了其中兩個(gè)人的加班費(fèi),加班費(fèi)沒有做在工資表中,是單獨(dú)發(fā)放的,那這種情況個(gè)稅怎么處理呢?
我們是貨運(yùn)公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運(yùn)會(huì)里的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等能打包一起開零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運(yùn)費(fèi)里面的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等這些費(fèi)用能打包一起開零稅率嗎?
企業(yè)已實(shí)繳,現(xiàn)在想變更法人和股東,是不是要交個(gè)稅,看財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤嗎
老師好,請(qǐng)問這道題A選項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么做?為什么應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現(xiàn)在繳納的話可以用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,按照行業(yè)的稅負(fù)率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果做的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增資擴(kuò)股需要什么資料?
做商貿(mào)類的賬時(shí),要在財(cái)務(wù)軟件啟動(dòng)數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個(gè)數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時(shí)候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會(huì)經(jīng)費(fèi)四季度多提了,也繳了費(fèi)沒有退,25年少計(jì)提了相應(yīng)部分,匯算時(shí)要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報(bào)關(guān)單的情況說明嗎,最好是有整理報(bào)關(guān)單合同編號(hào)所屬期的這樣的表
好的,申報(bào)的總金額必須與發(fā)放工資的總金額一致嗎?上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候有個(gè)不用繳稅的,工資4000的,漏報(bào)了
你好是的,需要一支。
那我漏了這筆不用繳稅的怎么處理呢
一樣做賬,只不過是你申報(bào)的時(shí)候合并在一塊兒。
嗯, 做賬是沒問題, 就是個(gè)稅漏報(bào)了, 下個(gè)月需要也加上嗎? 工資5000 以下的
還是說上個(gè)月漏報(bào)不用繳稅的暫且就不處理了,以后注意就行呢
你好 是的 可以的需要加上
如果加上的話, 比如說9月份工資 4000,10月份工資4000, 我如果單獨(dú)月份報(bào)就不需要繳稅, 但是10月合并報(bào)就要繳稅了嗎?
不需要 按年累計(jì)申報(bào)不需要繳納
好的 ,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快哦