你好!現在的申報表來看,是按1-9月累計填入申報表。
老師您好,請問這個月季度申報的時候企業所得稅預繳申報表里面的營業收入營業成本是不是填損益表上面的本年累計數?利潤總額填損益表上面的利潤總額本年累計數對嗎?
老師,我想問下,季度所得稅報表里面的營業收入,成本,利潤總額這些是按照9月利潤表里面的累計數填還是把三個月的收入成本這些相加
企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表里面的營業收入和營業成本和利潤總額,是填當季度的還是填年累計的?
老師季度所得稅申報表里面的營業收入、營業成本、利潤總額是填的利潤表12月的數據還是填的第4季度的數據?
老師,請問一下,企業所得稅申報表里面的營業收入和營業成本和利潤總額是填寫本年累計數還是填寫一個月的數據呢?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那就是利潤表上本年累計金額這一欄的數字把
你好!是的,就是按這個