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老師,我公司是小規模納稅人,因疫情原因稅率從3%降為1%,我公司現發生了銷售收入已開發票了,銷售收入和稅費應怎樣入賬是那3%的稅率入賬還是按1%的稅率入賬呢?

2020-10-15 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-15 14:06

你好,要按照3%入賬的,那個2%的差額要作為營業外收入,因為是國家給與的優惠政策的

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快賬用戶9573 追問 2020-10-15 14:07

老師能給一下具體分錄嘛

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齊紅老師 解答 2020-10-15 14:08

你好 借:增值稅 貸:營業外收入

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快賬用戶9573 追問 2020-10-15 14:09

老師,還有一個問題,我公司是小規模納稅人,按季度申報稅,30萬以下是免征增值稅的,我公司可以自開專票,這個30萬指的是普票的開票金額還是普票和專票的開票金額合計了

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齊紅老師 解答 2020-10-15 14:11

你好,如果您最初的問題已經解決,請您及時給與評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問,因為單獨進行提問,會方便其他同學查詢同類問題,感謝您的理解和支持!

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快賬用戶9573 追問 2020-10-15 14:19

老師,發生銷售收入時做賬那個 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—增值稅 后面在做 借:應交稅費—增值稅 貸:營業外收入 那個增值稅金額怎么計算了

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齊紅老師 解答 2020-10-15 14:22

你好,那個增值稅是收入的3%,比如你銷售了100元,那么增值稅就是3元的

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快賬用戶9573 追問 2020-10-15 14:25

因疫情原因減免的2%是怎么計算和入賬了

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齊紅老師 解答 2020-10-15 14:27

你好 借:應交稅費—增值稅 2%貸:營業外收入 2%

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你好,要按照3%入賬的,那個2%的差額要作為營業外收入,因為是國家給與的優惠政策的
2020-10-15
能否享受 3%征收率銷售收入減按 1%征收率征收增值稅政策
2023-11-13
您好 普通發票可以享受 3%征收率銷售收入減按 1%征收率征收增值稅政策
2023-11-13
你好!你們什么行業?
2023-07-12
根據您提供的信息,現在小規模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報表上免稅銷售額是按照3%計算,那么入賬免稅的營業外收入應該是按照發票上開具的1%稅率計算。 具體來說,您在入賬營業外收入時,應該按照實際銷售收入和1%的稅率計算增值稅,然后將稅后金額計入營業外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營業外收入應為99元(100 - 1)。
2024-01-25
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