你好,這個酒和商品一起確認收入, 借:銀行存款 貸:主營業務收入-酒 -商品 銷項稅額
老師你好,小規模納稅人,銷售公司的商品時候,贈送給客戶的酒,成本是30,售價是50,做賬怎么處理,還有計算本月稅金時候,這個酒的稅是不是也要交
老師,我公司為商超零售業是小規模納稅人,收到客戶開商品普通發票給我們要怎么做賬,商品稅率為13和9,結轉成本時要按含稅還是不含稅的做?
老師您好,我公司購買了禮品搞活動贈送客戶,要視同銷售處理,取得的增值稅普通發票,稅率1%、還有稅率13%。我做視同銷售的時候,銷項稅是按照1%計算,還是按照3%呢。我公司是小規模
公司是做辦公用品銷售的中間商,平時進貨的時候都是少量進貨沒有進項發票,但是銷售出去的時候都有開發票,公司是小規模納稅人,這種進貨完全沒有成本票的情況應該怎么做賬務處理呢?
你好老師,請問下經營酒類的小規模納稅人,本月有銷售,但是沒有開發票,我做賬的時候需要確認收入嗎?如果本月確認收入,后期如果給對方開發票,我怎么處理呢
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
銷售時候是按照50確認收入吧,是不是也得結轉成本按照30
你商品銷售收入是多少就確認多少,你這個是贈送,含在你的商品收入中
那是不是月末要結轉30的成本
借:主營業務成本30 貸:庫存商品
你把你商品和這個贈送商品一起結轉,買一贈一