您好 摘要可以寫調(diào)整7月2#憑證 請問當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的 哪個(gè)錯(cuò)誤
請問,7月的2號憑證科目用錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么更正?摘要怎么寫
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)往月有分錄錯(cuò)了 原:借:銷售費(fèi)用-其他 庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 我這樣更正可以嗎? 摘要:訂正XX月XX日X號憑證,科目錯(cuò)了 借:其他應(yīng)付款(紅字) 貸:庫存現(xiàn)金
你好,老師請問一下,就是我7月份代扣代繳出口傭金費(fèi)用個(gè)人所得稅做賬時(shí)會計(jì)科目做錯(cuò)了,匯率也錯(cuò)了,在次月把原憑證紅字更正外,當(dāng)月7月的月末調(diào)匯憑證也需要紅字更正嗎
老師1月份的一張憑證做錯(cuò)了。7月份我想做紅沖再做筆正確的分錄,摘要怎么寫? 紅沖并調(diào)整1月記字第15號憑證? 還是寫紅沖1月記字第15號憑證,
老師,發(fā)現(xiàn)6月份有兩筆憑證的摘要把項(xiàng)目名稱寫錯(cuò)了(分錄正確),怎么更正,裝訂已憑證
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對應(yīng)的會計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎(jiǎng)25萬要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
錯(cuò)誤分錄 銷售費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 累計(jì)攤銷 正解分錄 銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)攤銷 預(yù)付賬款-服務(wù)
貸 累計(jì)攤銷 貸方紅字 貸 預(yù)付賬款-服務(wù) 貸方藍(lán)字
老師,可以把完整的分錄列出來嗎?我看不懂,還有備注(金額1000元
調(diào)整就只需要寫一次分錄
貸 累計(jì)攤銷-1000 貸 預(yù)付賬款-服務(wù) 1000
銷售費(fèi)用不用沖減嗎?調(diào)整只需寫一一次什么意思 如果9月調(diào)整,就做以下即可? 貸 累計(jì)攤銷-1000 貸 預(yù)付賬款-服務(wù) 1000
這就是你做的完整分錄
您銷售費(fèi)用科目沒有錯(cuò)誤 不需要調(diào)整啊?
明細(xì)錯(cuò)了,一個(gè)無形資產(chǎn)攤銷,一個(gè)服務(wù)費(fèi)攤銷 明細(xì)他們會自動調(diào)整嗎 完整分錄是不是以下這樣做即可 摘要 調(diào)整7月#2號憑證 貸 ?累計(jì)攤銷-1000 貸 預(yù)付賬款-服務(wù) 1000
如果明細(xì)科目也需要調(diào)整的話 借 銷售費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 借方紅字 借 銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)攤銷 借方藍(lán)字
這樣沖減了分錄后,正確的分錄不用做,會自動生成嗎
是的 會自動生成的
老師,說了兩天,真看不懂你做什么分錄 很簡單的問題,你繞了一個(gè)大圈不知道你在說什么
是把錯(cuò)誤的分錄調(diào)整了 其他不涉及的我沒有調(diào)整 您要看另外簡單的 我也可以給您寫 借:銷售費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷? -1000借:累計(jì)攤銷? -1000 借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)攤銷? 1000借:預(yù)付賬款-服務(wù)1000 這樣可以么
謝謝老師,當(dāng)時(shí)直接把這分錄列出就省事多了 摘要都是 調(diào)整7月#2號憑證嗎
是的?摘要都是 調(diào)整7月#2號憑證