你好,可以的,在第3欄里3%填寫(xiě),在第16欄里填寫(xiě)稅額減征2%部分,
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
意思就是就算我開(kāi)發(fā)票開(kāi)出去的是3個(gè)點(diǎn),還是一樣可以按1個(gè)點(diǎn)申報(bào)
上個(gè)月開(kāi)的有一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,這個(gè)怎么算?
你好,有沒(méi)有季度超過(guò)30萬(wàn)元,
50萬(wàn)了,40萬(wàn)的3個(gè)點(diǎn),10萬(wàn)的1個(gè)點(diǎn)
我都可以按1個(gè)點(diǎn)申報(bào)是嗎
你好,是普票可以減免的,
專(zhuān)票的話(huà),我開(kāi)3個(gè)點(diǎn)就按3個(gè)點(diǎn)申報(bào)是嗎
有開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的.我應(yīng)該怎么申報(bào),填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額的時(shí)候填寫(xiě)多少
開(kāi)專(zhuān)票的話(huà),開(kāi)3個(gè)點(diǎn)就按3個(gè)點(diǎn)申報(bào),填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額第三欄稅率是3%
開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額第三欄稅率是3%。在第16欄填寫(xiě)本期稅額減征額2%部分,