同學(xué),您好,附表一第11行填寫
銷售使用過的固定資產(chǎn),在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,填在應(yīng)稅貨物銷售額里嗎?
銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)的金額在匯算清繳里要填寫嗎?填寫在哪里
銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)的金額在匯算清繳里要填寫嗎?填寫在哪里哪張表哪行
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí):稅金及附加的金額填寫在哪里呢?福利費(fèi)的金額在哪里填寫呢?
填企業(yè)所得稅匯算清繳,使用權(quán)資產(chǎn)的折舊應(yīng)該填在哪里?
老師 我下面一個(gè)員工 比如 讓她給我把一個(gè)表(這個(gè)表里面費(fèi)用分了很多項(xiàng)目)我讓他其中一項(xiàng)單獨(dú)建立一個(gè)表格出來 然后對(duì)方說這不這里有 我說你給單獨(dú)列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說明這個(gè)員工是一個(gè)什么樣子的員工
老師,審計(jì)年報(bào),給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費(fèi)用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請(qǐng)問:50歲,私人企業(yè)主辦會(huì)計(jì),中級(jí)會(huì)計(jì)考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個(gè)法人,那請(qǐng)問可以用同一個(gè)地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個(gè)法人
老師,請(qǐng)問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點(diǎn),正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點(diǎn)就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
個(gè)人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報(bào)可以直接零申報(bào)不填收入和費(fèi)用嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計(jì)提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計(jì)提折舊)為什么題目里面不計(jì)提折舊
從報(bào)關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報(bào)關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單要在稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)行報(bào)關(guān)單的采集,這里的雙抬頭報(bào)關(guān)單是什么意思,我們是外貿(mào)企業(yè)
是A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中的其中,非貨幣性資產(chǎn)交換收入嗎?
同學(xué),您好,這個(gè)應(yīng)該直接寫到營業(yè)外收入里
這個(gè)有虧損填在了營業(yè)外支出里了
稅務(wù)局打電話說我的這筆錢沒有在企業(yè)所得稅匯算清繳里的收入里體現(xiàn)出來
你看一下,有個(gè)填 寫收入的報(bào)表有,里面應(yīng)該有填寫的地方,如果可以截圖過來 ,我手里沒有報(bào)表
收入明細(xì)表
當(dāng)時(shí)這筆帳是這樣做的
還有支出表怎么填填寫什么金額
我少量應(yīng)該是填寫在這兒
我填的12915. 52這個(gè)數(shù)字
他給我說增值稅的金額和我匯算清繳的營業(yè)收入不一致
這個(gè)要具體的問他,看看原因是什么