你好 是的就是這樣來結(jié)轉(zhuǎn) 和補計提就行了。
老師好,2019年我沒有計提法定盈余公積,現(xiàn)在補計提,分錄為借 利潤分配提取盈余公積,貸 盈余公積法定盈余公積。分錄是否正確,我在9月份補提的時候,是否需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是借 利潤分配未分配利潤,貸 利潤分配提取盈余公積?
老師好!計提盈余公積會計分錄: 借:利潤分配--提取盈余公積 貸:盈余公積--法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配--未分配利潤 貸:利潤分配--提前盈余公積 會計分錄對嗎?
20年計提了盈余公積借 :利潤分配–提取法定盈余公積 貸盈余公積–法定盈余公積 可是年末為結(jié)轉(zhuǎn)。借;利潤分配——未分配利潤,貸;利潤分配——提取法定盈余公積 這個22年 怎么補
借:本年利潤529035.44貸:利潤分配——未分配利潤529035.44借:利潤分配——提取法定盈余公積52903.544利潤分配——提取任意盈余公積105807.088貸:盈余公積——法定盈余公積52903.544盈余公積——任意盈余公積105807.088借:利潤分配——未分配利潤529035.44貸:利潤分配——提取法定盈余公積利潤分配——提取任意盈余公積請補充分錄金額
老師,我去年做的計提盈余公積是這么做的:借:利潤分配-未分配利潤。貸:盈余公積:法定盈余公積。是不是做錯了?是不是應(yīng)該先借:借:利潤分配:提取法定盈余公積,貸:盈余公積:法定盈余公司。然后再結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積:借利潤分配:未分配利潤,貸:利潤分配-提取法定盈余公積。謝謝老師
老師好,我公司老板用銀行付了1500的保險費,我公司沒有車,這分錄怎嗎做啊,沒有看到發(fā)票
老師好,我公司老板用銀行付款保險費1500,這個分錄怎嗎做啊,沒看到發(fā)票
設(shè)備殘值是怎么計算出來的
老師好,2024匯算清繳企業(yè)所得稅有退稅,做憑證時計入哪個科目,謝謝。
東莞的外貿(mào)公司首次退稅,是一定會函調(diào)供應(yīng)商嗎?還是隨機的呢?
老師,這個月個稅的申報截止期限是15號還是18號?
老師,請問下,不是說發(fā)行費計入投資成本嗎?為什么答案不是2100呢?
更正錯誤時,記賬憑證為什么可以不附原始憑證?請教一下,非常感謝!
請教一下,應(yīng)付利息,應(yīng)計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應(yīng)付利息,?非常感謝!
老師在申報季度企業(yè)所得稅,營業(yè)收入是不是填季度已開票金額啊?