你好 那你就補計提 和補攤銷處理 。 存貨已經處理沒有做分錄的 就補做分錄處理 。
老師,我們公司從去年就不營業了,只是賬面上的存貨沒處理(實際已經處理了)和固定資產2020年一年也沒提折舊,待攤費用也沒有計提,打算今年12月注銷,分成兩個季度把待攤費用計提完了,固定資產折舊計提了,存貨處理了可以嗎?這樣處理有什么風險嗎?
你好老師我想請教下,就是公司固定資產賬面價值計提完折舊,賬面價值沒有了,但是還在用,這種情況怎么處理,如果把賬面做平,做固定資產清理了但是實際沒處理,還在用,以后公司要是查封凍結資產我說的那個固定資產會被查封嗎,還有就是公司固定資產轉個人,或者個人轉公司賬務處理有什么好處和風險呢。怎么才能規避這方面的法律風險。謝謝
去年買的固定資產他們沒計提折舊,我今年補提了2個月,用了以前年度損益調整科目,然后匯算清繳補提的這兩個月的折舊額需要填到表上去嗎?還有就是去年的工資計提大于實際發放金額,到現在還沒處理,匯算清繳要調增3萬多,這一調增是不是有可能交稅?我能不能又調賬了,再做匯算清繳?還來得及嗎?
老師,我單位2022年3月購買固定資產,當時直接計入管理費用了,現在想把這部分調整到固定資產,涉及賬務調整:借:負數管理費用,借固定資產;從2022.4月到至今漏計提的折舊怎么處理,還是我只計提當前月份,這個有點搞不明白;(借:管理費-折舊費,貸計提折舊)還有調整2022年賬屬于跨年度調賬,涉及以前年度損益,以上請您給梳理一下思路、和會計分錄,謝謝
請問企業的裝修工程金額一共300萬,沒有發票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發票,也沒有付款,可以繼續計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態就轉固定資產,也不知道這個發票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?
個人去稅局代開勞務費發票幾個點的個稅
請問老師,公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,去年做的固定資產清理這個科目,今年之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,這個應該怎么做賬啊?
天使基金類公司稅務怎么操作?
廠房周圍放雪糕桶,入什么會計分計科目
老師好!個體工商戶申報增值稅也是一主兩輔一減免表嗎
老師,我24年年底有些費用暫估了。現在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做