你好 全額抵扣增值稅 不用認證 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費用負數 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數 填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄 小規模納稅人稅盤服務費用 留抵填寫減免表235欄
麻煩問一下老師,稅控設備的技術服務費280元如何做賬?怎么抵扣稅
請問老師,稅控盤的280元技術維護費怎么做賬?
稅控設備費及技術維護費,抵扣的時候在增值稅申報表里怎么填?如何做 賬務處理?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
老師,那意思如果是小規模公司的話,就直接填寫235欄就可以了嗎?還有現在小規模公司開具1%稅率的增值稅,申報時,怎么填寫報表呢?
你好 ,是的,如果沒有超過30萬元,從第九行開始填寫,
那老師,我還想問下,小規模公司開的專票,是不是要全額繳納增值稅和附加稅呢?沒有超過30萬
您好, 專用發票不免增值稅,需要全額繳納增值稅 不超過30萬元,減免附加稅
那如果普票沒有超過30萬,專票和普票和在一起超過30萬,如何繳納稅款呢?
您好 普票減免,專票正常繳納增值稅,