你好,如果虧損的,不需要繳納,做反分錄回去
已經計提過企業所得稅了,但是企業所得稅報表顯示彌補以前年度虧損了,那計提的企業所得稅怎么入賬
老師 ,計提企業所得稅以后 彌補了以前年度虧損了 不用交企業所得稅了 分錄怎么寫
企業所得稅上年匯算清繳已退款,為啥今年的企業所得稅還可以一直彌補上年虧損?報表上按利潤總額計提企業所得稅,但所得稅申報表彌補虧損后就不需要繳納所有,這種情況賬上還需要計提企業所得稅么?彌補虧損的企業所得稅需要進行賬務處理嗎?
企業所得稅季報有盈利,但是被以前年度虧損彌補了,彌補的這部分在企業企業所得稅年報里怎么報
企業所得稅季度利潤盈利了,應計提企業所得稅,但是實際有可以彌補的虧損,怎么做賬呢?
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
能做營業外收入 減免稅額嗎
你好 那樣也是可以的
物業公司的疏通主管道發票 該怎么入賬啊
物業公司購買的電纜 該怎么入賬?
可以計入管理費用