同學你好 維修服務需要開清單,是什么維修,修了哪里
老師,像附件員工只開一個維修費發票低其他費用,沒有任何附件,能支撐的過去嗎。或者要員工提供什么比較好。我們是交通運輸公司。
員工報銷只開一個維修費發票低其他費用,沒有任何附件,需要員工提供其他資料嗎。我們是交通運輸公司。
老師,您好,我們公司的規模比較大,員工有500多人,是一般納稅人,然后利潤也挺大的,公司為了避稅,就出了個主意,讓公司的員工去注冊個體戶,給員工一定的好處費,然后讓個體戶給我們公司開發票做成本用,請問我們公司這樣做有風險嗎,我擔心的是員工離職的時候,把這個事情給捅出去,第一個問題是,個體戶注冊很簡單嗎,不要求注冊地和實際經營地一致嗎,不用審核工作地點,就可以審核通過嗎,還有一個問題,這個個體戶應該不會舉報吧,首先,他自己也會受到牽連,因為個體戶自己本身也是虛開,那不是把自己也給牽連了嗎,個體戶有什么說法舉報嗎,應該沒有說法把,還有我們公司是沒有虛開,我們公司就算被員工舉報了,那我們公司也就是補稅,不能抵扣吧,也不涉及虛開,風險也不大吧
你好 老師 我們公司是做汽車零配件加工,偶爾需要私人給我公司加工,這些個人名義給我公司做事情,公司要相應的支付他們的費用,金額幾千或者幾萬元,這個個人提供服務,是不是只能給我們提供普票,我單位要求這些人到稅務大廳去開發票,需要繳那些稅呢?除了增值稅、附加稅還有那些稅費,個人所得稅是那種哪類稅率增收?能不能把個人所得稅增收的稅率告訴我一下
老師,公司為了申請高新,之前讓前任會計做了一些研發費用,但也沒在科技局做研發立項,僅僅只是賬上做上去了,而且那些數感覺就是假的做上去的,這樣能加計扣除嗎?但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發費用那張表沒做加計扣除的,那我現在接過來也是接著給他編些研發費用進去嗎?我看他們計提工資 和交社保的都做了一些,如果不加計扣除賬上又有研發費用會不會到時稅局來找有什么問題啊?他們實質上沒啥研發投入,就泡藥酒賣藥酒的企業,要說研發人員也只有老板一個人研發怎么泡藥酒,但老板沒買社保其他有買社保的員工計提了社保的研發費,而且計提工資的研發費都不是某一個人或某兩個人的合計數來做研發費的,都是對不上的感覺就隨便寫個數上去的
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
老師,一般納稅人從農戶手里收的蘋果,農戶可以給我們開專票嗎?幾個點的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業務成本18萬貸:應付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發票,10萬費用類發票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發票計入一季度的主營業務成本,10萬的發票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應該怎樣調整?
享受環保行業三免三減半政策的企業,收到政府補助(中小企業專項發展專項資金,)可以納入應納稅所得額享受減免優惠政策嗎
沒有怎么辦,老板沒有用公司的車,其實他就是開的票來低其他費用。怎么做才規范。
那也是需要開票開細致一些 把維修具體明細開上
如果稅務查問是哪部車的話是不是可以隨便說公司 的哪一部車啊
是的 車輛一年修個一兩次問題不大