你好,之前的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)去稅局大廳更正才是的
老師,小規(guī)模納稅人,上季度財(cái)務(wù)報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本錯(cuò)了,不去大廳改報(bào)表,這個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)成正確的可以嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人企業(yè)季度報(bào)表申報(bào)時(shí)候,電子稅務(wù)局里的營業(yè)收入和營業(yè)成本分別是主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是營業(yè)收入是主營業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入。營業(yè)成本是主營業(yè)務(wù)成本+其他各類稅成本之類的呢
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報(bào)表中,把財(cái)務(wù)費(fèi)用填在營業(yè)成本里了,現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報(bào),填財(cái)務(wù)報(bào)表(利潤表)和所得稅匯算清繳年報(bào)表時(shí)把營業(yè)成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報(bào)表不一樣了
報(bào)稅的時(shí)候出現(xiàn)成本大于主營業(yè)務(wù)收入,上個(gè)季度已經(jīng)報(bào)了,匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)能調(diào)整嗎?具體怎么調(diào)整,
小規(guī)模去年第四季度納稅申報(bào)表成本大于主營業(yè)務(wù),填寫錯(cuò)誤了,現(xiàn)在還能更正嗎?年度財(cái)務(wù)報(bào)表沒改申報(bào)
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒收到發(fā)票25年2月開的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實(shí)際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
之前的會計(jì)有錯(cuò)賬,調(diào)賬后未分配利潤跟年底的未分配利潤有變動(dòng),導(dǎo)致利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的年初和期末余額不一致,這樣有問題嗎?
你好,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì) 如果不符合這個(gè)勾稽關(guān)系,就說明有問題的
本命利潤累計(jì)數(shù)是50451.3,資產(chǎn)負(fù)債表未分配期末數(shù)是83383.4-35153.2=48230.2,差額是因?yàn)檎{(diào)賬行成的差異,我該怎么調(diào)過來?
你好,有通過利潤分配——未分配利潤調(diào)整的業(yè)務(wù),資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)調(diào)整的金額
小規(guī)模納稅人,稅控維護(hù)費(fèi)280本期未發(fā)生抵扣,但是本期在稅務(wù)局代開過專票,該填在什么表格幾行幾列?
你好,需要在這個(gè)表格填寫(請看圖)
一般納稅人有這張表,小規(guī)模納稅人沒有這張表,只有增值稅主表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,我在上面填280沒有反應(yīng)
就是這兩張
你好,小規(guī)模納稅人需要填寫減免稅額明細(xì)表,選擇稅控專用設(shè)備及維護(hù)費(fèi)明細(xì)項(xiàng)目 填寫
是這張表格嗎?但是第三行的小三角點(diǎn)不開
是這張表嗎?第三行的小三角點(diǎn)不開
你好,是這張表格 是在這個(gè)表格里面選擇稅控專用設(shè)備及維護(hù)費(fèi)明細(xì)項(xiàng)目填寫
怎么選擇,小三角點(diǎn)不開,是不是方法錯(cuò)了?
你好,小三角點(diǎn)不開,這個(gè)就需要看是不是你當(dāng)?shù)叵到y(tǒng)有故障了