借銷售費(fèi)用貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)
賣車開了機(jī)動(dòng)車票,另贈(zèng)送外購小物品給客戶,小物品怎么記賬?視同銷售,借方記什么科目?貸方記收入和銷項(xiàng)稅額
老師 外購贈(zèng)送的話 視同銷售 價(jià)格如何確定 書上說自己的 他人的近期平均銷售價(jià)格 但是比如茶葉 一些節(jié)日禮品 自己不會(huì)賣的 沒有自己或他人參考價(jià) 這個(gè)舉例金額比較小 是不是這種贈(zèng)送 不做賬最好?還是有什么好的處理方法 ? 另一種就是外購贈(zèng)送金額比較大 自己又不賣此類貨 這種價(jià)格如何確定?如果是與自己經(jīng)營無關(guān)的票 可不可以按照費(fèi)用入賬 比如某個(gè)項(xiàng)目 根據(jù)客戶要求買多部手機(jī)贈(zèng)送?
55.【單選題】某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。該企業(yè)購入一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150萬元,增值稅稅額為19.5萬元;另支付運(yùn)費(fèi)1萬元,增值稅稅額為0.09萬元。不考慮其他因素,該批原材料的入賬成本為()萬元。(2018年改編·1.5分)A.151B.170.59C.170.5D.151.0956.【判斷題】小規(guī)模納稅人銷售貨物采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價(jià)的方法向客戶結(jié)算款項(xiàng)時(shí),應(yīng)按照不含稅銷售額確認(rèn)收入。()(2018年·1分)58.【多選題】下列各項(xiàng)中,企業(yè)應(yīng)交消費(fèi)稅的相關(guān)會(huì)計(jì)處理表述錯(cuò)誤的有()。(2020年·2分)【可以先不作】A.收回委托加工物資直接對(duì)外銷售,受托方代收代繳的消費(fèi)稅記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅”科目的借方B.銷售產(chǎn)品應(yīng)交的消費(fèi)稅記入“稅金及附加”科目的借方C.用于在建工程的自產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)交納的消費(fèi)稅記入“稅金及附加”科目的借方D.收回委托加工物資連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方代收代繳的消費(fèi)稅記入“委托加工物資”科目的借方
老師,我們企業(yè)買進(jìn)酒水(送客戶),對(duì)方開了13個(gè)點(diǎn)專票給我們,酒水抵扣了,如果先入庫存商品和進(jìn)項(xiàng),后期贈(zèng)送客戶又視同銷售有銷售,借銷售費(fèi)用,貸方庫存商品和銷項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)上是產(chǎn)生了這筆視同銷售的銷項(xiàng)稅,但實(shí)際交增值稅的時(shí)候,沒有這筆稅,是再把他結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入老師你回復(fù)未來這種業(yè)務(wù)可以直接加稅合計(jì)入籍銷售費(fèi)用科目,請(qǐng)問怎么合計(jì)麻煩寫下分錄哦
請(qǐng)教視同銷售的稅會(huì)處理 請(qǐng)問,公司外購商品贈(zèng)送給客戶,會(huì)計(jì)要確 認(rèn)收入嗎? 分錄按照 借銷售費(fèi)用 貸銷項(xiàng)稅、庫存商品 還是 借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入、銷項(xiàng)稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品? 增值稅已經(jīng)按照成本+10%的價(jià)格做未開票收入申報(bào)納稅了 如果 會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,財(cái)報(bào)和增值稅的收入總額會(huì)有差額怎么辦?
老師,有一家公司 報(bào)工資的時(shí)候 漏報(bào)了幾個(gè)臨時(shí)工的工資 期中有三個(gè)是1000塊錢的 已經(jīng)產(chǎn)生個(gè)稅了 現(xiàn)在可以更正申報(bào)嗎
這個(gè)是企業(yè)所得稅0.03是什么
紙質(zhì)普通發(fā)票,開了紅字要拍照驗(yàn)舊嗎
歐老師接一下我的問題,其他老師勿接
請(qǐng)問老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)申報(bào),108投資總額填認(rèn)繳金額還是實(shí)繳金額,還是其他金額
買賣合同印花稅滯納金怎么計(jì)算?歐老師回答其他老師勿接
老師,那比如我們是土方建筑勞務(wù)分包方,我們開差額納稅發(fā)票,除了扣除分包款,還可以扣除我們自己?jiǎn)T工的工資嗎?比如食堂,辦公室的
A公司欠款B公司200萬,B公司注銷了,B公司的掛賬可以轉(zhuǎn)移給股東個(gè)人嘛,需要準(zhǔn)備什么資料備查?
請(qǐng)問老師 個(gè)體能開3%的普票
老師,我前年考過了一門中級(jí)財(cái)管,去年過了一門經(jīng)濟(jì)法,今年不報(bào)考的話,去年考過的經(jīng)濟(jì)法會(huì)一直有效還是過了今年無論報(bào)考不報(bào)考都會(huì)失效了
可以記費(fèi)用嗎?這樣價(jià)格是不是就按進(jìn)項(xiàng)稅記應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)了。不要已公允價(jià)值記收入和稅嗎
你好,可以做費(fèi)用,里面庫存商品是成本價(jià)格,應(yīng)交稅費(fèi)是按照市場(chǎng)價(jià)格乘以你的稅率。
比如:小物品進(jìn)價(jià)20,進(jìn)項(xiàng)稅是2.6,平時(shí)賣的話就40 ,稅5.2。 我記借:銷售費(fèi)用25.2 貸:庫存商品20 銷項(xiàng)稅 5.2 這樣對(duì)嗎?
好是的,是這么做的。
如果不記收入的話,不好申報(bào)納稅吧
增值稅,你根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格填寫銷售額。
報(bào)稅的時(shí)候未開具發(fā)票銷售額那填市場(chǎng)價(jià)格嗎?賬上不需要寄收入
你好是的,帳上不需要做其他的調(diào)整。