你好 那你就調整下。 是多計提了還是少計提了。
老師,我單位有一員工6月30號離職,我現在做賬7月10號發工資,發的是6月份的工資嗎?怎么做分錄? 我7月10號交社保交的是7月份的社保,其它應收款-養老 沒有離職員工的,這樣的話交社保分錄的其他應收款金額和發工資中其它應收款金額不對等,不知道怎么做了 我7月30號計提的工資是計提的7月份工資金額對嗎?
老師,公司7月份計提的社保金額跟實際繳納金額不一樣,但是7月份已經做好賬了,現在會計分錄應該怎么做?
老師,公司按2-7月份在職人員數計提了公積金,8月份才補繳了公積金,但是8月份補繳的時候沒有繳納已經離職人員的公積金,這樣就造成計提的金額和實際繳納金額不一致。那會計分錄應該怎么做?
老師,員工7月開始在我們單位繳納社保,但是往前補了3個月的,就是補交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒有計提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時候,需要做計提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計提的?
我司在7月份收到一份海關進口增值稅繳款書 完稅價格125890.84 稅率 13% 稅款金額16365.81 稅款已經在7月份銀行扣除了 但我這份海關繳款書要到8月份才認證抵扣的 關于這筆銀行扣的海關稅金 我的會計目錄應該怎么做 還有我這份海關繳款書應該在7月份做會計目錄還是在8月份做呢 因為我7月份是有做其他生意的
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
少計提了
你好 那你補計提即可。 原來計提的分錄 做補做金額即可。
怎么做補計提?
你好 比如借管理費用 -社保貸應付職工薪酬-社保
老師,比如7月份計提的社保是7000,實際繳納7100。那這個分錄就是借管理費用-社保 100,貸應付職工薪酬-社保 100嗎
嗯 是的 就是這樣理解的