同學(xué)您好,是按所得月份來申報的,您不一定是按所屬月份
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規(guī)模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉(zhuǎn)款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,如果在這個月做前些年的應(yīng)轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)的政府補助轉(zhuǎn)營業(yè)外收入記到利潤分配未分配科目,更正22到23年的匯算清繳表交企稅,在這月做24年的匯算清繳表也需要交企稅,之前都是虧損沒交,請問年度報表根據(jù)什么填寫?還能根據(jù)24年第四季度的填寫嗎
由于降價,現(xiàn)在開票售價比成本低,可以嗎
計提企業(yè)所得稅是結(jié)轉(zhuǎn)完再做計提嗎,需要扣除以前虧損嗎
12月計提了一筆年終獎,1月份發(fā)放的,計提和實際發(fā)放的金額不一致,等發(fā)的時候要調(diào)整24年的報表嗎
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉(zhuǎn)出)。
沒明白您的意思
您就那我上面的例子說一下 我的理解對不對
您好,是的,是這樣的
老師,是銷售的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是購進的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,我看見有的企業(yè)暫估成本說是下個月有購進,就暫估成本了,可是理論上不是銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本是配套的么?
是銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的,暫估的是因為已經(jīng)銷售了,然后實際進貨發(fā)票還沒有來,才做的暫估的
一個老板同時經(jīng)營多個公司的的情況下,但只是其中一個公司的法人,有時候?qū)嶋H支付者是這個老板的話 ,能不能其他應(yīng)付款都寫他,這個有什么風(fēng)險么?
實際是他墊付的款項是可以的,,