彌補(bǔ)虧損之后的利潤乘以稅率-之前預(yù)繳
老師 在企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),這個(gè)季度的企業(yè)所得稅是怎么算出來的?
老師 這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),企業(yè)所得稅預(yù)繳6、7月的數(shù)據(jù)系統(tǒng)沒帶出來怎么處理?
季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,賬上計(jì)提的企業(yè)所得稅金額是怎么算出來的呢?
老師這個(gè)怎么處理,申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí),出現(xiàn)的
老師,第一季度,第二季度公戶回來70萬,但是上任會(huì)計(jì)在申報(bào)增值稅時(shí),企業(yè)所得稅時(shí)沒申報(bào)。第四季度企業(yè)所得稅個(gè)增值稅該咋申報(bào)了
老師,房屋產(chǎn)權(quán)方可以無償捐贈(zèng)給非公開基金會(huì)房屋使用權(quán)用于基金會(huì)辦公么?基金會(huì)開具慈善事業(yè)捐贈(zèng)票據(jù)用于產(chǎn)權(quán)方抵稅?如果可以,從合規(guī)角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
老師,這是報(bào)稅實(shí)操模塊里的利潤表,為什么3月份的利潤表的答案和老師講的不一樣呢?本期金額應(yīng)該是3月份的,累計(jì)金額應(yīng)該是1-3月份的才對(duì)呀
12月向A公司購買 X產(chǎn)品,向B公司購買Y產(chǎn)品,票未到,貨已經(jīng)。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應(yīng)付賬款-A公司 應(yīng)付賬款-B公司,這樣可以嗎?
老師面粉廠業(yè)務(wù)學(xué)哪個(gè)課程呢
老師,想問下個(gè)體戶綁定銀行卡已經(jīng)按照流水申報(bào)個(gè)體經(jīng)營所得收入了,法人能把這個(gè)款提出來私用嗎?
要是企業(yè)所得稅預(yù)繳多了,匯算時(shí)可以申請(qǐng)退稅嗎?要是不申請(qǐng)能不能放在以后抵扣嗎
金融管理部門一般是指什么部門?
老師您好,我想咨詢一下酒店如果有租車服務(wù)的需求,需要辦理什么資質(zhì)呢都
請(qǐng)問老師,原材料采用的月末一次加權(quán)平均法核算,原來采購價(jià)格高才這樣一直下來導(dǎo)致現(xiàn)在賬上價(jià)值比現(xiàn)在實(shí)際價(jià)值高很多,按正常的生產(chǎn)配比算賬上就是虧損狀態(tài),這種情況怎么處理?
前期沒有彌補(bǔ)虧損,的話,是不是把本季的利潤總額乘以稅率?
你號(hào)是本年累計(jì)的利潤*稅率-之前預(yù)繳
老師,這個(gè)利潤是不是要做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期
這個(gè)利潤是當(dāng)年累計(jì)的。
老師,是不是先要做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益這筆分錄,才能取得當(dāng)期利潤
你好是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的。
哪就是先要做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益這筆分錄,再計(jì)提企業(yè)所得稅分錄嗎?
可以 然后紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的損益 然后計(jì)提所得稅 再結(jié)轉(zhuǎn)損益
好滴 謝謝老師
不用客氣的 應(yīng)該的