你好,對的,可以做相反分錄的
那他們那筆退的社保費 借:事業預算收入-醫療預算收入5000 貸:資金結存-貨幣資金5000 下個月醫保那撥給醫院了,預算會計: 借:資金結存-貨幣資金5000 貸:事業預算收入-醫療預算收入5000 是這樣嗎
那他們那筆退的社保費 借:事業預算收入-醫療預算收入5000 貸:資金結存-貨幣資金5000 下個月醫保那撥給醫院了,預算會計: 借:資金結存-貨幣資金5000 貸:事業預算收入-醫療預算收入5000 是這樣嗎
請問事業單位收到一筆多匯的錢款,這樣做分錄可以嗎? 收到時 財務 借:銀行存款100 貸:事業收入100 預算會計 借:資金結存貨幣資金100 貸:事業預算收入非專項收入100 返還時財務會計預算會計直接做相反分錄可以嗎?
29、某事業單位收到其主管部門撥來的非財政撥款收入并存入銀行時,一般會計處理為()。A.借:銀行存款貸:上級補助收入B.借:銀行存款貸:非同級財政撥款收入C.借:資金結存-貨幣資金貸:非同級財政撥款預算收入D.借:資金結存-貨幣資金貸:上級撥款預算收入
12/36單選題(分值1.0分,難度:易)26、按規定,某事業單位收取的教育收費應納入財政專戶管理。本年收到學費并存入銀行時,一般會計處理為()。A.借:銀行存款貸:應繳財政款B.借:銀行存款貸:事業收入C.信:資金結存-貨幣資金貸:財政撥款預算收入D.借:資金結存-貨幣資金貸:事業預算收入
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
得到社保給醫院的也是對的是吧
對的,你的理解是對的